Contract Notice Detail
Summary Information

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137,000 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0003 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET PARA USO DE LA INSITUCION (PCB-CD-4328) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4328) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/01/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
137,000.00 DOP
137,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01137,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201643281137,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/02/2026 14:59:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/01/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA 4328.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION DE FONDOS 4328.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
APROBACION DE LA PRESIDENTA 4328.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Tecnica 4328.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.190974909/02/2026 15:0396,329.3 Dominican Pesos
    Final Report:09/02/2026 15:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Vara, SRL96,329.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
137,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01Tarjeta CR80 para carnet (adhesivas)300UD4012,000.00
    
 
2
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01Tarjetas de proximidad300UD9528,500.00
    
 
3
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01Lanyard300UD29588,500.00
    
 
4
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01Porta carnet200UD408,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/02/2026 15:03 (UTC -4 hours)
Detail
09/02/2026 14:59 (UTC -4 hours)
Detail