Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
5,250,677.1 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-CCC-CP-2026-0005
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza, para reabastecer el almacén de Propiedades del MIDE.
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza, para reabastecer el almacén de Propiedades del MIDE.
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Apertura Oferta Económica
04/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
28/01/2026 08:28:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
30/01/2026 13:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2026 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
04/02/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
09/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
09/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
10/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
11/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
12/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
12/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
17/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
23/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
17/03/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
17/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,195,798.98
DOP
Budget Appropriation Value
6,195,798.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,850,609.78
DOP
2,850,609.78
DOP
View
2.3.9.5.01
457,230.65
DOP
457,230.65
DOP
View
2.3.9.1.01
2,194,637.75
DOP
2,194,637.75
DOP
View
2.3.7.2.05
108,560.00
DOP
108,560.00
DOP
View
2.3.9.9.05
584,760.80
DOP
584,760.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
6,195,798.98
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771432629534m0ukV
1
6,195,798.98
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/02/2026 17:58:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/01/2026 16:53:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
contrato-ejecucion-de-bienes.docx
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FORMUL~1.DOC
Other
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Registro de Participantes.docx
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SNCC_D044_Enfoque_y_Metodologia.docx
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SNCC_D045_Curriculo_Personal.docx
Other
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SNCC_D~3.DOC
Other
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
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SN46AA~1.DOC
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F035_Soporte_Tecnico.docx
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SNCC_F036_Equipos_Oferente.docx
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SNCC_F037_Personal_Oferente.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante.docx
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Acto de Administrativo.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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acto que aprueba el pliego.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Dictame juridico.pdf
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA - copia.pdf
Oferta técnica
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Pliego de condiciones.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1914708
18/02/2026 11:04
6,195,798.98 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2026 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aztros Software, SRL
6,195,798.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,984,495.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Acido muriático
200
GAL
620
124,000.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro CL
650
GAL
190.5
123,825.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Papel toalla paq. 6/1
250
PAQ
1,816.5
454,125.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardos de Fundas de 30 Gal negra paq. 100/1
200
PAQ
1,057.3
211,460.00
20
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardos de Fundas de 55 Gal negra paq. 100/1
200
PAQ
1,420.5
284,100.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Antibacterial Spray
250
GAL
1,040.9
260,225.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador de cerámica o removedor de sucio
230
GAL
605.55
139,276.50
23
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos plástico No.03 paq. 100/1 20 paq
15
CAJ
9,960.5
149,407.50
24
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos plástico No.07 paq. 50/1 50 paq
15
CAJ
5,700.88
85,513.20
25
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos plástico No.10 paq. 50/1 50 paq
15
CAJ
10,170.86
152,562.90
2.2
Materiales de Limpieza
-
Subtotal
3,266,182.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores spray de 8.3 Onz
300
UD
288.5
86,550.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores solidos 6 onz
300
UD
340.3
102,090.00
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en Spray 400 ml
250
UD
368
92,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
650
GAL
330.5
214,825.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido de cuaba
220
GAL
265.3
58,366.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido lavaplatos
650
GAL
295.8
192,270.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido para mano
250
GAL
352.8
88,200.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo papel higiénico jumbo para dispensador paq. 12/1
700
UD
2,590.3
1,813,210.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilleta de 10 paq. 500/1
80
PAQ
1,855.45
148,436.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba para barrer con palo
200
UD
292.5
58,500.00
11
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Saco de detergente en Polvo 13.6 kg / 30 lb
70
UD
1,442.5
100,975.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Par de Guantes plástico Negro
200
UD
237.5
47,500.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedras ambientadoras para baño
400
UD
270.9
108,360.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas húmedas
300
PAQ
216.4
64,920.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de algodón con su palo para limpieza #32
200
UD
449.9
89,980.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1914708
Informe final de la selección DO1.AWD.1914708
18/02/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.748359
La lista de oferentes del proceso MIDE-CCC-CP-2026-0005 publicada por Ministerio de Defensa
12/02/2026 17:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2032736
Publicación modificación
29/01/2026 08:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2032736
Publicación modificación
28/01/2026 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2032736
Publicación modificación
28/01/2026 10:07
(UTC -4 hours)
Detail