Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,727,864.4 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2026-0004
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2026 08:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/01/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,029,801.24
DOP
Budget Appropriation Value
2,029,801.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
1,249,124.40
DOP
1,249,124.40
DOP
View
2.3.7.2.06
13,735.20
DOP
13,735.20
DOP
View
2.3.7.2.99
10,620.00
DOP
10,620.00
DOP
View
2.3.9.2.01
711,326.82
DOP
711,326.82
DOP
View
2.3.9.6.01
44,994.82
DOP
44,994.82
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Para reabastecer el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa.
2,029,801.24
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770052929842zIDDP
1
2,029,801.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2026 10:18:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica nueva.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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For. debida diligencia.docx
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Formulario codigo moral y etica.docx
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MIDE-DAF-CM-2026-0004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha Técnica nueva.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1905410
02/02/2026 12:58
2,029,801.24 Dominican Pesos
Final Report:
02/02/2026 12:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grancasa, SRL
2,029,801.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,727,864.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11" 21.59X27.94 CM 500/1
3,000
UD
309.11
927,330.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL DE HILO AMARILLO
90
UD
1,323
119,070.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRES EN HILO AMARILLO 500/1
90
UD
2,981.97
268,377.30
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP NO. 1 PEQ 33MM
150
UD
18.63
2,794.50
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP JUMBO 50MM
150
UD
58.2
8,730.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP JUMBO BILLETERO NO. 15 MM
120
UD
99.35
11,922.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP JUMBO BILLETERO NO.09 MM
120
UD
34.94
4,192.80
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPICERO AZUL 12/1
150
UD
250.15
37,522.50
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ DE CARBON NO.2 AMARILO 12/1
150
UD
86.1
12,915.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 100/1
180
UD
352.8
63,504.00
11
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO EN POTE 18ML
80
UD
75.62
6,049.60
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GRAPADORA PEQUEÑA
150
UD
209.54
31,431.00
13
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA 5X/ BLANCA Y AMARILLA
300
UD
41.96
12,588.00
14
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA 8 1/2 X 11 BLANCA Y AMARILLA
300
UD
88.31
26,493.00
15
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 8GB 3.2
30
UD
501.88
15,056.40
16
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64GB 3.2
30
UD
533.9
16,017.00
17
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 128GB 3.2
30
UD
889.83
26,694.90
18
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PAQUETE DE PILA AAA 4/1
90
UD
423.68
38,131.20
19
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
280
UD
39.59
11,085.20
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
280
UD
138
38,640.00
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
PAQUETES DE NOTAS ADHSIVAS 3X3 (POST-IT) 100/1
280
UD
43.5
12,180.00
22
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS PARA SELLO GOMIGRAFOS
80
UD
145.5
11,640.00
23
43202003 - Discos versáti
(...)
43202003 - Discos versátiles digitales dvd
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO CON SU CARATULA
200
UD
30
6,000.00
24
43202003 - Discos versáti
(...)
43202003 - Discos versátiles digitales dvd
2.3.9.2.01
CD DVD EN BLANCO CON SU CARATULA
200
UD
52.5
10,500.00
25
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA HUMECTANTE PARA CONTAR
100
UD
90
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1905410
Informe final de la selección DO1.AWD.1905410
02/02/2026 12:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.744448
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2026-0004 publicada por Ministerio de Defensa
02/02/2026 10:18
(UTC -4 hours)
Detail