Contract Notice Detail
Summary Information

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116,000 Dominican Pesos
 
PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0007 
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/01/2026 12:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
80,750.00 DOP
80,750.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0180,750.00  DOP
80,750.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  unico pago80,750.00  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770727071560F0w0B180,750.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/01/2026 11:21:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOL DE PRESUPUESTO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOL DE COM.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
requerimiento.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.190191127/01/2026 11:2380,750 Dominican Pesos
    Final Report:27/01/2026 11:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Alaska, SA80,750 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de Botellones de Agua -
    
Subtotal
116,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellones de 5 Galones. Ver especificaciones técnicas SG-07-2025.1,000PAQ9595,000.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos Botellitas de Agua de 16 onza. Ver especificaciones técnicas SG-07-2025.150GAL14021,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/01/2026 11:23 (UTC -4 hours)
Detail
27/01/2026 11:21 (UTC -4 hours)
Detail