Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,390.15 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
22/01/2026 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2026 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2026 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2026 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2026 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2026 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2026 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/01/2026 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2026 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2026 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,174.38
DOP
Budget Appropriation Value
74,174.38
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
46,610.00
DOP
46,610.00
DOP
View
2.3.9.2.01
12,462.40
DOP
12,462.40
DOP
View
2.3.6.4.06
9,086.00
DOP
9,086.00
DOP
View
2.3.9.2.02
825.95
DOP
825.95
DOP
View
2.3.7.2.06
5,190.03
DOP
5,190.03
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
74,174.38
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769525572097NufB4
1
74,174.38
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/01/2026 20:59:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/01/2026 21:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE PROCESO OFICINA 3327.pdf
Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar
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SOLICITUD SUMINISTROS DE OFICINA 3325.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACION FICHA TECNICAS 3324.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACION FICHA TECNICAS 3324.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1901801
27/01/2026 10:38
74,174.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/01/2026 10:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Yaxis Comercial, SRL
74,174.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,390.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CAJA PAPEL BOND 8 1/2X11 10/500 ABBY VERDE
10
UD
3,100
31,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CAJA PAPEL BOND 81/2X14 10/500
2
UD
4,250
8,500.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA LAPICEROS AZUL
2
UD
100
200.00
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO 33 MM
10
UD
50
500.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50 MM
10
UD
50
500.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8-1/11
5
UD
416.67
2,083.35
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 8 1/2X11 100/1
100
UD
6.67
667.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8/12X14
5
UD
650
3,250.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQ/ESCOBILLA
5
UD
35
175.00
10
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR ML100-ML300
10
UD
750
7,500.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZULES
8
UD
58.33
466.64
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGRO OFIMAX
8
UD
58.33
466.64
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR ROJO TALBOT
8
UD
58.33
466.64
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS NOTAS AMARILLA
10
UD
33.33
333.30
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
12
UD
58.33
699.96
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
RESALTADORES VERDE
12
UD
58.33
699.96
17
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 51MM 2 PULGADAS
1
UD
200
200.00
18
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 32MM 1/14 NEGRO
1
UD
83.33
83.33
19
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
CINTA CORRECTORA MAQUINA DE ESCRIBIR
1
UD
200
200.00
20
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA BROTHER D60 K
1
UD
1,458.33
1,458.33
21
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001 M
1
UD
980
980.00
22
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001C
1
UD
980
980.00
23
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001Y-TELLW
1
UD
980
980.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1901801
Informe final de la selección DO1.AWD.1901801
27/01/2026 10:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.742790
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0006 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
25/01/2026 20:59
(UTC -4 hours)
Detail