Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,988.8 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los diferentes Deptos. de esta institución DGDC.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2026 14:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2026 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/01/2026 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/01/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/01/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,572.80
DOP
Budget Appropriation Value
246,572.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
45,430.00
DOP
45,430.00
DOP
View
2.3.3.2.01
98,648.00
DOP
98,648.00
DOP
View
2.3.9.1.01
93,644.80
DOP
93,644.80
DOP
View
2.3.7.2.99
8,850.00
DOP
8,850.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los diferentes deptos. de esta institucion
246,572.80
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769194307615Kvmub
1
246,572.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/01/2026 15:03:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/01/2026 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica transporte.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Other
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación existencia de fondos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1900027
20/01/2026 15:07
246,572.8 Dominican Pesos
Final Report:
20/01/2026 15:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Evelmar Comercial, S.R.L.
246,572.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
DGDC-T1-006
-
Subtotal
247,988.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
fardos Toallas de papel 6/1
17
PAQ
1,593
27,081.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos Papel baño Natural 12/1
34
PAQ
2,006
68,204.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper fibra con Palo, NO 32
12
UD
885
10,620.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 1GL
98
UD
672.6
65,914.80
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA 250/1 UNIDOS
15
PAQ
271.4
4,071.00
6
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALONES DE ALCOHOL
5
UD
1,770
8,850.00
7
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
24
UD
413
9,912.00
8
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
JABÓN DE MANO LIQUIDO MULTIUSO 1GL
17
UD
413
7,021.00
9
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
JABÓN BOLA AZUL GRANDE 15.5 OZ
3
PAQ
295
885.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDO DE FUNDA NEGRA 100/1 DE 55 GL 36"X54"
10
PAQ
1,003
10,030.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDA DE 13 GL NEGRA 24"X30" 100/1
10
PAQ
1,062
10,620.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDA CON ASA #51 BLANCA 100/1
10
PAQ
2,478
24,780.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1900027
Informe final de la selección DO1.AWD.1900027
20/01/2026 15:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.741892
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CD-2026-0003 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
20/01/2026 15:03
(UTC -4 hours)
Detail