Contract Notice Detail
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Base Total Price:
217,440 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CM-2026-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2026 12:32:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/01/2026 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/01/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2026 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2026 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,347.15
DOP
Budget Appropriation Value
215,347.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
22,750.11
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,580.14
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,249.94
DOP
----
View
2.3.7.2.03
15,849.93
DOP
----
View
2.3.9.9.05
87,856.13
DOP
----
View
2.3.3.2.01
62,060.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
215,347.15
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0004
2
215,347.15
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 0004_0002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2026 15:31:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/01/2026 21:46:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/01/2026 22:36:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/01/2026 10:48:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/01/2026 10:58:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0004_0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0004_0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0004_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0004_0002.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1901324
23/01/2026 15:36
215,347.14 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2026 15:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fraimer, SRL
215,347.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL
1
UD
1
1.00
1.2
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
217,439.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS S/N 6/1 PARA DISPENSADOR (FARDOS)
75
PAQ
720
54,000.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/1 (FARDOS)
35
UD
600
21,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (FARDOS)
7
UD
830
5,810.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 GL
7
CAJ
1,093
7,651.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO
3
CAJ
1,081
3,243.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
15
CAJ
490
7,350.00
7
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE
10
CAJ
870
8,700.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ROJO (FARDOS)
5
UD
2,725
13,625.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 L C/NEGRO (FARDOS)
20
UD
1,600
32,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ROJO (FARDOS)
8
UD
1,790
14,320.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/NEGRO
8
UD
2,180
17,440.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/ROJO (FARDOS)
10
UD
980
9,800.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/NEGRO (FARDOS)
10
UD
1,050
10,500.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
BAYGON
24
UD
250
6,000.00
15
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL
5
CAJ
1,200
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1901324
Informe final de la selección DO1.AWD.1901324
23/01/2026 15:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.742690
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
23/01/2026 15:31
(UTC -4 hours)
Detail