Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
96,575.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDEF-DAF-CD-2026-0004
Request Name:
VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/01/2026 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/01/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/01/2026 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/01/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30 days ago
(19/01/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(19/01/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(20/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(20/01/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,575.43
DOP
Budget Appropriation Value
96,575.43
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
11,853.44
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
51,094.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
17,818.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,649.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
96,575.43
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPDEF-DAF-CD-2026-0004
1
96,575.43
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/01/2026 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/01/2026 19:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/01/2026 09:58:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROVACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
BASES TECNICAS 2026.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1898213
16/01/2026 11:05
96,575.43 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/01/2026 11:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Fortiz, SRL
96,575.43 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
VARIOS INSUMOS
-
Subtotal
96,575.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON 400ML AMARILLO
30
UD
208.85
6,265.50
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON 285ML VERDE
10
UD
341
3,410.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GLADE 10 OZ
60
UD
236
14,160.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DOMINO GRANDE 1 ROLLO
720
UD
29.5
21,240.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500UND
100
PAQ
153.4
15,340.00
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 500PZC
50
PAQ
356.36
17,818.00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
HERBICIDA
3
UD
286
858.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
MATA PALO
3
UD
440
1,320.00
9
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
LIMA
10
UD
165
1,650.00
10
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
ROLLO P.V.C. #16
12
UD
1,209.5
14,514.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1898213
Informe final de la selección DO1.AWD.1898213
16/01/2026 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.741083
La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo
16/01/2026 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.740994
Informacion
15/01/2026 20:01
(UTC -4 hours)
Detail