Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
23,100 Dominican Pesos
Request Reference:
ASV-DAF-CD-2026-0001
Request Name:
Adquisicion de Productos de Limpiza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Productos de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 27 de Febrero, provincia Espaillat Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/01/2026 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/01/2026 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/01/2026 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/01/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
23,100.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
3,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,640.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,860.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
23,100.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
ASV-DAF-CD-2026-0001
1
23,100.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER DE MATERIALES DE LIMPIEZA20260130.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2026 11:22:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/01/2026 11:50:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Conpras Materiales de Limpieza enero 202620260108_09565486.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Existencia de Fondos Materiales enero 202620260108_09590519.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de Aprobacion Materiales enero 202620260108_10005673.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Especificacione Tecnicas MAT Enero 202620260108_10025458.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Acta de Aprobacion Materiales enero 202620260108_10005673.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta de Aprobacion Materiales enero 202620260108_10005673.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1908822
06/02/2026 14:37
23,100 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2026 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jarra Corporation, SRL
23,100 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales de Limpieza
-
Subtotal
23,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba Plastica
20
UD
130
2,600.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas Plasticas #55 Fardo
6
UD
850
5,100.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
12
GAL
220
2,640.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante para Limpiar
16
GAL
260
4,160.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Detergente en Polvo Saco
2
UD
1,900
3,800.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo Papel de Baño
4
UD
1,200
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1908822
Informe final de la selección DO1.AWD.1908822
06/02/2026 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.745708
La lista de oferentes del proceso ASV-DAF-CD-2026-0001 publicada por Ayuntamiento de San Victor
05/02/2026 11:22
(UTC -4 hours)
Detail