Contract Notice Detail
Summary Information

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540,000 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2026-0002 
SERVICIO DE ALQUILER DE (10) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (DIRIGIDO A MIPYME) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIO DE ALQUILER DE (10) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2026, PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET). (DIRIGIDO A MIPYME)  
Compras Menores 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

08/01/2026 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
437,172.02 DOP
437,172.02 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.04437,172.02  DOP
437,172.02  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia36,431.00  DOPEnero2026
2  Pago por transferencia36,431.00  DOPFebrero2026
3  Pago por transferencia36,431.00  DOPMarzo2026
4  Pago por transferencia36,431.00  DOPAbril2026
5  Pago por transferencia36,431.02  DOPMayo2026
6  Pago por tranferencia36,431.00  DOPJunio2026
7  Pago por tranferencia36,431.00  DOPJulio2026
8  Pago por tranferencia36,431.00  DOPAgosto2026
9  Pago por tranferencia36,431.00  DOPSeptiembre2026
10  Pago por tranferencia36,431.00  DOPOctubre2026
11  Pago por transferencia 36,431.00  DOPNoviembre2026
12  Pago por transferencia36,431.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1768584818521sWr1Q1437,172.02  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/01/2026 11:28:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.docxOtherDownload
Formulario de Entendimiento del Codigo de Etica.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Declaracion_Jurada_Simple.docOtherDownload
Solicitud de compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2026-0002.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Convocatoria SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2026-0002.pdfOtherDownload
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2026-0002.pdfDownload
contrato-ejecucion-de-servicios (3).docxDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.189851016/01/2026 13:09437,172.02 Dominican PesosActive
    Final Report:16/01/2026 13:09Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Toner Depot Multiservicios EORG, SRL437,172.02 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 ALQUILER DE IMPRESORAS
 1.1.1   
 ALQUILER DE IMPRERORAS-
     
Subtotal
540,000.00
     
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
     
 
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04Servicio de alquiler de (10) impresoras multifuncionales, correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2026, para ser utilizadas por los diferentes departamentos de este Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, (CESMET).1UD540,000540,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
16/01/2026 13:09 (UTC -4 hours)
Detail
16/01/2026 11:28 (UTC -4 hours)
Detail
08/01/2026 15:02 (UTC -4 hours)
Detail