Contract Notice Detail
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Base Total Price:
162,853.56 Dominican Pesos
Request Reference:
HMEC-DAF-CD-2025-0018
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para realizar la limpieza del centro hospitalario.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/12/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
23/12/2025 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/12/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/12/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/12/2025 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/12/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/12/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/12/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/12/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2025 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,853.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
29,599.71
DOP
----
View
2.3.1.1.01
697.38
DOP
----
View
2.3.3.2.01
23,453.04
DOP
----
View
2.3.9.9.05
17,965.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,142.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
17,003.80
DOP
----
View
2.6.7.9.01
1,452.77
DOP
----
View
2.3.9.5.01
62,840.13
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,699.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE OFICINA
162,853.53
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
162,853.56
DOP
Vencido
Cuota a comprometer limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/12/2025 16:37:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/12/2025 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de solicitud limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compra limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de condiciones limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1888047
23/12/2025 16:43
162,853.53 Dominican Pesos
Final Report:
23/12/2025 16:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garabo Tecnology, SRL
162,853.53 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales de Limpieza
-
Subtotal
162,853.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
15
CAJ
542.8
8,142.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
9
CAJ
1,097.4
9,876.60
3
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE
1
CAJ
697.37
697.37
4
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
18
UD
206.5
3,717.00
5
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
LIMPIA CRISTAL
9
UD
188.8
1,699.20
6
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPERS
9
UD
270.22
2,431.98
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA
9
UD
153.4
1,380.60
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS
18
UD
106.2
1,911.60
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DISPENSADOR
12
PAQ
991.2
11,894.40
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL SUPER ROLLO
9
PAQ
1,174.1
10,566.90
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
1,890.36
3,780.72
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA LIMPIA CRISTALES
18
UD
88.5
1,593.00
13
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 30 GALONES
12
CAJ
855.5
10,266.00
14
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 55 GALONES
9
CAJ
855.5
7,699.50
15
10151802 - Semillas o plá
(...)
10151802 - Semillas o plántulas de vainilla
2.6.7.9.01
VAINILLA
2
CAJ
726.38
1,452.76
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
6
CAJ
802.4
4,814.40
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON EN PASTA
3
CAJ
1,439.6
4,318.80
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE FREGAR EN BOLA
2
CAJ
1,404.2
2,808.40
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
6
PAQ
141.6
849.60
20
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
6
UD
295
1,770.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 7
12
CAJ
2,478
29,736.00
22
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES PLASTICOS
6
CAJ
991.2
5,947.20
23
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS
6
CAJ
991.2
5,947.20
24
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUMINIO
3
CAJ
4,088.7
12,266.10
25
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS CON TAPA
9
CAJ
993.74
8,943.66
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDOS DE PAPEL TOALLA
1
PAQ
991.73
991.73
27
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS DE ALAMBRE
6
PAQ
236
1,416.00
28
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICAS O INODOROS
9
GAL
531
4,779.00
29
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
6
UD
192.64
1,155.84
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1888047
Informe final de la selección DO1.AWD.1888047
23/12/2025 16:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.737509
La lista de oferentes del proceso HMEC-DAF-CD-2025-0018 publicada por Hospital Municipal El Cercado
23/12/2025 16:37
(UTC -4 hours)
Detail