Contract Notice Detail
Summary Information

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148,500 Dominican Pesos
 
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0096 
Adquisición de Productos de Higiene para uso Institucional 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Productos de Higiene para uso Institucional 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/12/2025 16:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1234
175,230.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01175,230.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2208227  Adquisición de Productos de Higiene para uso Institucional175,230.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025ARSSEMMA-DAF-CD-2025-00962175,230.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/12/2025 13:44:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/12/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
fICHA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
fondoS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.188771722/12/2025 13:59175,230 Dominican Pesos
    Final Report:22/12/2025 13:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Invedom, SRL175,230 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Material de Limpieza Cuarto trimestre-
    
Subtotal
148,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla300UD24573,500.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higienico600UD12575,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/12/2025 13:59 (UTC -4 hours)
Detail
22/12/2025 13:44 (UTC -4 hours)
Detail