Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
161,713.1 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2025-0064
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MYPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MYPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2025 16:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2025 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,713.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
22,479.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
74,404.90
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,153.60
DOP
----
View
2.6.1.1.01
29,523.60
DOP
----
View
2.3.3.1.01
31,152.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MYPYMES MUJER.
161,713.10
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765565442004iVEP1
1
161,713.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2025 10:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Cotización CD-2025-0064.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones Técnicas CD-2025-0064.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta_de_inicio_pyme_CDU_2025_CD-0064.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Apropiación-DAF-CD-2025-0064.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1878814
12/12/2025 13:41
161,713.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/12/2025 13:41
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lucemas Supply, SRL
161,713.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL OFICINA T4
-
Subtotal
148,314.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandas Elasticas
10
CAJ
49.56
495.60
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
Gomas de borrar
10
UD
23.6
236.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
Bolígrafos azules 12/1
25
CAJ
169.92
4,248.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
Felpas azules 12/1
10
CAJ
1,799.5
17,995.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 1/2 pulgada blanca
15
UD
141.6
2,124.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 1 pulgada blanca
25
UD
165.2
4,130.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 2 pulgada blanca
25
UD
259.6
6,490.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 3 pulgada blanca
25
UD
324.5
8,112.50
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 5 pulgada tipo D
35
UD
572.3
20,030.50
10
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
Cinta Adhesiva
40
UD
103.84
4,153.60
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips metalico
10
CAJ
23.6
236.00
12
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes 25mm
10
CAJ
53.1
531.00
13
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes 32mm
10
CAJ
80.24
802.40
14
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips para billetes 51mm
10
CAJ
141.6
1,416.00
15
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
Máquinas sumadoras
3
UD
9,841.2
29,523.60
16
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libreta rayada 5X8
20
UD
35.4
708.00
17
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libreta rayada 8 1/2 x 11
20
UD
70.8
1,416.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Banderitas
40
UD
80.24
3,209.60
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Banderitas
20
UD
206.5
4,130.00
20
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 8 1/2 x11
120
RESMA
259.6
31,152.00
22
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas
20
PAQ
283.2
5,664.00
23
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Tajalápices manuales.
10
UD
14.16
141.60
24
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores con pestañas 8.5 x11 5/1
15
UD
51.92
778.80
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres Liso tipo carta
100
UD
5.9
590.00
1.2
MATERIAL OFICINA T2
-
Subtotal
13,398.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
21
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
Perforadora de 3 hoyos
3
UD
4,466.3
13,398.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1878814
Informe final de la selección DO1.AWD.1878814
12/12/2025 13:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.733286
La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2025-0064 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
12/12/2025 10:43
(UTC -4 hours)
Detail