Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
188,125 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-DAF-CD-2025-0083
Request Name:
Adquisicion de rotulacion departamentales para ser utilizados en la direccion de servicios de atencion a emergencias extrahospitalaria a nivel nacional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de rotulación departamentales para ser utilizados en la direccion de servicios de atención a emergencias extrahospitalaria a nivel nacional
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2025 13:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
10/12/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,987.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
221,987.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de rotulacion departamentales
221,987.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765404878335opzCA
1
221,987.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/12/2025 17:21:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta simple de apertura.pdf
Acta simple de aperturas de ofertas
Download
solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION .pdf
Informe definitivo de evaluación técnica del procedimiento.
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1876693
10/12/2025 18:04
221,987.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/12/2025 18:04
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Graficos APA, SRL
221,987.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Despacho del Director de la DAEH
1
UD
4,375
4,375.00
2
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Antedespacho del Director
1
UD
4,375
4,375.00
3
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de planificacion y desarrollo
1
UD
4,375
4,375.00
4
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de desarrolo institucional y calidad en la gestion
1
UD
4,375
4,375.00
5
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de tecnologia de la Informacion y Comunicacion (TIC)
1
UD
4,375
4,375.00
6
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Gestion Extrahospitalaria
1
UD
4,375
4,375.00
7
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Operaciones
1
UD
4,375
4,375.00
8
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de logistica
1
UD
4,375
4,375.00
9
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Gestion de Riesgo y preparacion y Respuesta de Desastres
1
UD
4,375
4,375.00
10
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Identificacion y Analisis de Riesgo
1
UD
4,375
4,375.00
11
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Entrenamiento y simulacros
1
UD
4,375
4,375.00
12
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Enlace con la Red de Salud
1
UD
4,375
4,375.00
13
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de gestion a Urgencias y Emergencias
1
UD
4,375
4,375.00
14
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Cordinacion de Salud Mental
1
UD
4,375
4,375.00
15
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento Juridico
1
UD
4,375
4,375.00
16
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Fiscalizacion
1
UD
4,375
4,375.00
17
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Seguridad
1
UD
4,375
4,375.00
18
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Comunicaciones
1
UD
4,375
4,375.00
19
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Recurso Humanos
1
UD
4,375
4,375.00
20
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Registro y Control
1
UD
4,375
4,375.00
21
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Nomina
1
UD
4,375
4,375.00
22
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Evaluacion del Desempeño y Capacitaciones
1
UD
4,375
4,375.00
23
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Organizacion del trabajo y Compensaciones
1
UD
4,375
4,375.00
24
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Reclutamiento y Seleccion de Personal
1
UD
4,375
4,375.00
25
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Relaciones Laborales
1
UD
4,375
4,375.00
26
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Seguridad y Salud en el Trabajo
1
UD
4,375
4,375.00
27
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Coordinacion de RRHH CRUE Santo Domingo
1
UD
4,375
4,375.00
28
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento Administrativo y Financiero
1
UD
4,375
4,375.00
29
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Compras y Contrataciones
1
UD
4,375
4,375.00
30
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Almacen y Suministro
1
UD
4,375
4,375.00
31
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Transportación
1
UD
4,375
4,375.00
32
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Correspondencia y Archivo
1
UD
4,375
4,375.00
33
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Servicios generales
1
UD
4,375
4,375.00
34
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Mantenimiento Vehicular y Movilidad
1
UD
4,375
4,375.00
35
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division Financiera
1
UD
4,375
4,375.00
36
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Contabilidad
1
UD
4,375
4,375.00
37
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Presupuesto
1
UD
4,375
4,375.00
38
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Activo Fijo
1
UD
4,375
4,375.00
39
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Departamento de Monitorio y Vigilancia
1
UD
4,375
4,375.00
40
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Monitoreo de los Servicios
1
UD
4,375
4,375.00
41
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Seccion de Analisis de Datos
1
UD
4,375
4,375.00
42
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Oficina de Acceso a la Informacion Publica
1
UD
4,375
4,375.00
43
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Division de Control y Evaluacion Prehospitalaria
1
UD
4,375
4,375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1876693
Informe final de la selección DO1.AWD.1876693
10/12/2025 18:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.732428
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0083 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
10/12/2025 17:21
(UTC -4 hours)
Detail