Contract Notice Detail
Summary Information

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1,588,900 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0129 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIAS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “Y LA BASE NAVAL “27 DE FEBRERO”, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIAS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “V/A MANUEL R. MONTES ARACHE” Y LA BASE NAVAL “27 DE FEBRERO”, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/12/2025 17:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,584,445.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,580,551.00  DOP----View
2.3.9.8.023,894.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA1,584,445.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765898148701KlBvj11,584,445.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/12/2025 08:38:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.188220916/12/2025 09:391,584,445 Dominican Pesos
    Final Report:16/12/2025 09:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    NYPA Corporation, SRL1,584,445 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE LUMINARIAS -
    
Subtotal
1,430,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE GOMA 12/27,000UD40280,000.00
    
2
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE STD THHN NO. 1/0400UD320128,000.00
    
3
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE STD THHN NO. 2/0400UD380152,000.00
    
4
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE STD THHN NO. 4/01,500UD580870,000.00
1.2  
 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
158,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
8
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA 12X6X251UD1,4001,400.00
    
 
9
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA 12X4X41UD1,3001,300.00
    
 
10
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA 12X6X51UD1,2001,200.00
    
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLA DE SODIO DE 150W100UD70070,000.00
    
7
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01FOTO CELDA100UD50050,000.00
    
6
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER 3350UD70035,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/12/2025 09:39 (UTC -4 hours)
Detail
16/12/2025 08:38 (UTC -4 hours)
Detail