Contract Notice Detail
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Base Total Price:
222,682 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0278
Request Name:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE ESTCENTRO DE SALUD MATERO DR. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE ESTCENTRO DE SALUD MATERO DR. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2025 09:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2025 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/12/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,682.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
222,682.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ALIMENTOS
222,682.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
222,682.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION_20251210_0001.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/12/2025 09:19:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA_ TECNICA_20251210_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA_ TECNICA_20251210_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1876806
10/12/2025 09:27
222,682 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/12/2025 09:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comedor Empresarial Rincón Tropical, SRL
222,682 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
222,682.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELAS GIRAS LIBRAS 100LB
1
UD
10,180
10,180.00
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELAS ROJAS 100LB
2
UD
10,180
20,360.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE AVENA
1
UD
3,742
3,742.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE TRIGO 50 LB
2
UD
6,500
13,000.00
5
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE ARROZ 125 LB
16
UD
7,000
112,000.00
7
50151604 - Aceites animal
(...)
50151604 - Aceites animal comestibles
2.3.1.1.01
GALON DE ACEITE JUMBO CAJAS 2/1
5
UD
4,100
20,500.00
8
50101542 - Harina vegetal
2.3.1.1.01
FARDO HARINA DE MAIZ /CAJA
1
UD
2,500
2,500.00
9
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
CAJA DE CALDO DE POLLO
3
UD
4,000
12,000.00
10
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
FARDO DE GALLETA DE SODA
20
UD
1,420
28,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1876806
Informe final de la selección DO1.AWD.1876806
10/12/2025 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.731904
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0278 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
10/12/2025 09:19
(UTC -4 hours)
Detail