Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,140 Dominican Pesos
Request Reference:
MIN. ADM PRESIDENCIA-UC-CD-2016-0070
Request Name:
SERV. ALQ. TRUSS P/ BANNER 6X10 Y PULSERITAS P/ ENTRADA EN MONTEPLATA OPERTATIVO MEJORANDO FAMILIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
SERV. ALQ. TRUSS P/ BANNER 6X10 Y PULSERITAS P/ ENTRADA EN MONTEPLATA OPERTATIVO MEJORANDO FAMILIAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2016 13:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2016 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2016 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2016 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2016 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2016 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2016 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/11/2016 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2016 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2016 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CD-2016
Documento de Justificación:
20161115110907050.pdf
Valor total del presupuesto
42,140.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.9.5.01
24,500.00
DOP
Configurar
2.6.9.9.01
17,640.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,140.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30103205 - Rejilla de hie
(...)
30103205 - Rejilla de hierro
2.6.9.5.01
SERV. ALQ. TRUSS P/ BANNER 6X10
1
UD
24,500
24,500.00
2
54101601 - Brazaletes
2.6.9.9.01
PULSERAS DE PAPEL AMARILLAS
2,000
UD
8.82
17,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
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