Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,965.24 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA S.A.-DAF-CD-2025-0019
Request Name:
Adquisición de materiales para instalación de cargadores para autobús eléctricos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para instalación de cargadores para autobús eléctricos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2025 12:02:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/12/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2025 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/12/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/12/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,965.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
190,652.58
DOP
----
View
2.3.9.8.02
57,178.27
DOP
----
View
2.3.6.3.06
80.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
54.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
247,965.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17659999405813lPti
1
247,965.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2025 15:23:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/12/2025 23:08:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/12/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION (2).pdf
Other
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pliego.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
acta inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
247,965.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE ESTANDAR #4 THHN
1,338
FT
111.84
149,641.92
2
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.9.8.02
TUBO IMC DE 2" X 10"
24
UD
1,886.82
45,283.68
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CURVA IMC 2 UL
4
UD
894.39
3,577.56
4
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO ELECTRICO 6X6X4 (PLASTICA)
4
UD
529.86
2,119.44
5
32101517 - Acopladores
2.3.9.6.01
COUPLING IMC DE 2 UL
15
UD
184.98
2,774.70
6
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
CONECTOR HUB DE 2 UL
14
UD
772.24
10,811.36
7
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGO MAMEY
20
UD
2.74
54.80
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO AUTOBARRENABLE STRIA WAFER 8X1/2
10
UD
1.94
19.40
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS TIRAFONDO 10" X 1" 1/2
20
UD
3.03
60.60
10
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER INDUSTRIAL 3P 250A
1
UD
29,264.91
29,264.91
11
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
REGISTRO PLASTICO 400 X350 X120 PROW
1
UD
3,273.57
3,273.57
12
31162906 - Abrazaderas de
(...)
31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA EMT DE 2" REFORZADA
30
UD
36.11
1,083.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.733587
La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CD-2025-0019 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.
12/12/2025 15:23
(UTC -4 hours)
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