Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
155,140 Dominican Pesos
Request Reference:
HMPB-DAF-CD-2025-0067
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
mella #107 Piedra Blanca Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2025 08:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2025 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,140.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
16,560.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
22,075.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
84,240.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
22,835.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,930.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
155,140.00
DOP
Vencido
Certificación de fondo 0067.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2025 15:56:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/12/2025 10:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/12/2025 11:45:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/12/2025 11:58:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra 0067.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de aprobación 0067.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación de fondo 0067.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha técnica 0067.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1875501
08/12/2025 21:34
177,593.54 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2025 21:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
177,593.54 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
155,140.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
20
PAQ
900
18,000.00
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilletas
2
PAQ
1,100
2,200.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN (TANQUE)
1
UD
12,200
12,200.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 5 ONZ 50/50 UNIDADES
2
PAQ
2,100
4,200.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 7 ONZ 50/50 UNDS
2
PAQ
2,200
4,400.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 7 ONZ 50/50 UNDS
2
PAQ
1,300
2,600.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE CUABA
6
GAL
230
1,380.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
TUALLITAS PEQUEÑAS DE TELAS PARA LIMPIEZAS, color blanco.(UNIDAD)
1
GAL
550
550.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
JABON EN PASTA DE FREGADO CUBO
2
PAQ
3,800
7,600.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 55 GLS (funda)
10
PAQ
340
3,400.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 55 GLS (funda)
10
UD
1,500
15,000.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ESPONJA CON BRILLO VERDE DE FREGAR
5
PAQ
155
775.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
TOALLA TAD ROLLO CONTINUO NATURAL 580 PIES
6
LB
2,055
12,330.00
14
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRAS
1
PAQ
1,235
1,235.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
CUCHARAS PLASTICAS 40/25 UNDS
2
UD
1,020
2,040.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTES PARA LIMPIEZA INDUSTRIALES, MANOS FUERTES
24
UD
500
12,000.00
17
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESCOBA
6
UD
190
1,140.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CLORO (1 TANQUE)
1
PAQ
10,400
10,400.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
TAPAS DE VASOS PLASTICO 4 ONZ
2
PAQ
2,780
5,560.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 55GLS
10
UD
760
7,600.00
21
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ENVACES PLASTICO 4 ONZ CON TAPAS
2
UD
2,700
5,400.00
22
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
SUAPER TRAPEROS HUMEDOS
6
UD
225
1,350.00
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE SAFACONES PEQUEÑOS DE no 8
10
UD
200
2,000.00
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabón líquido para dispensadores (GALON)
12
UD
790
9,480.00
25
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSAS PLASTICAS rojas pequeña DE no 8
10
PAQ
200
2,000.00
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PARA Dispensadores de papel
2
PAQ
550
1,100.00
27
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores para baño
2
UD
850
1,700.00
28
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro de pastilla para tinaco
25
UD
300
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1875501
Informe final de la selección DO1.AWD.1875501
08/12/2025 21:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.731076
La lista de oferentes del proceso HMPB-DAF-CD-2025-0067 publicada por Hospital Municipal Piedra Blanca
08/12/2025 15:56
(UTC -4 hours)
Detail