Contract Notice Detail
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Base Total Price:
630,800 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CM-2025-0097
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DEL SRSO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DEL SRSO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(08/12/2025 13:01:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28 days ago
(09/12/2025 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(10/12/2025 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26 days ago
(11/12/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26 days ago
(11/12/2025 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25 days ago
(12/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21 days ago
(16/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(19/12/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(19/12/2025 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(22/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(22/12/2025 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
335,286.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,648.32
DOP
----
View
2.3.6.3.06
132,728.72
DOP
----
View
2.3.9.8.02
31,965.59
DOP
----
View
2.3.6.4.04
19,800.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
25,823.59
DOP
----
View
2.3.1.4.01
121,320.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DEL SRSO.
335,286.27
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-12-35
1
335,286.27
DOP
Vencido
CERT CUOT COMPROM MULTISERVICIOS F&S.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2025 13:47:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/12/2025 16:28:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/12/2025 10:19:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/12/2025 11:54:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/12/2025 12:26:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/12/2025 12:43:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
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DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx
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COMPROMISOS PROVEEDORES CODIGO ETICA.pdf
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ACTO ADM APROB INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
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CERTIF APROP PRESUP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIF APROP PRESUP.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1885916
19/12/2025 11:53
650,467.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/12/2025 11:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
335,286.26 Dominican Pesos
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Moncali, SRL
315,180.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES FERRETEROS REOMOZAMIENTO T3
-
Subtotal
630,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena Azul (mts)
6
M
2,850
17,100.00
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Grava 3/4 (mts)
6
M
1,850
11,100.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento (Funda)
40
UD
700
28,000.00
4
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
Plancha Playwood P/ Encofrar 4x8x 3/4 (Americano)
30
UD
3,500
105,000.00
5
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
Madera Bruta Pino Tratado 2" x 4" x 16"
30
UD
1,150
34,500.00
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavo Dulce de 2 1/2" (Libra)
15
LB
70
1,050.00
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavo de Acero de 2 1/2" (Libra)
15
LB
70
1,050.00
8
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varilla Corrugada de 1/2" x 20"
150
UD
500
75,000.00
9
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varilla Corrugada de1" x 20"
12
UD
1,850
22,200.00
10
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varilla Corrugada de 3/8" x 20"
130
UD
300
39,000.00
11
30103201 - Rejilla de ace
(...)
30103201 - Rejilla de acero
2.3.9.8.02
Malla Electrosolda (Grosor: 2.3 / Separación: 10cm x 10cm) Rollo (2.4m x 40m )
2
UD
27,000
54,000.00
12
31151804 - Alambre de gra
(...)
31151804 - Alambre de grapa
2.3.9.2.01
Alambre Picado (Libra) (Paquete de 10 Libras)
5
PAQ
800
4,000.00
13
30101704 - Vigas de acero
2.3.6.3.06
Viga H de 4x4x25"
3
UD
1,600
4,800.00
14
30111503 - Concreto aisla
(...)
30111503 - Concreto aislante
2.3.6.1.01
Hormigón 210kg / cm2
26
M3
9,000
234,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1885916
Informe final de la selección DO1.AWD.1885916
19/12/2025 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.732857
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CM-2025-0097 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
11/12/2025 13:47
(UTC -4 hours)
Detail