Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,725 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLC-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION 27 DE FEBRERO NO.03, MANZANA 29 LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2025 15:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
02/12/2025 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2025 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2025 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2025 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/12/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2025 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2025 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/12/2025 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2025 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,052.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
23,128.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
708.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
13,174.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,758.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
283.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
43,052.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMLC-DAF-CD-2025-0003
1
43,052.00
DOP
Vencido
Certificacion de Cuota Compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2025 15:50:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2025 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CARTA DE REQUISICION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1871383
02/12/2025 15:54
43,052 Dominican Pesos
Final Report:
02/12/2025 15:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ECOBATISTA, EIRL
43,052 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL
40
UD
490
19,600.00
2
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDAS DE GOMAS
10
CAJ
60
600.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
5
CAJ
315
1,575.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO DE CAJA
1
CAJ
2,480
2,480.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA
250
CAJ
21
5,250.00
6
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
GLADE AMBIENTADOR
12
CAJ
220
2,640.00
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA
8
UD
30
240.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERM NEGRO
12
UD
45
540.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
4
UD
390
1,560.00
10
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
ATOMIZADOR
7
UD
320
2,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1871383
Informe final de la selección DO1.AWD.1871383
02/12/2025 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.728406
La lista de oferentes del proceso HMLC-DAF-CD-2025-0003 publicada por Hospital Municipal Las Caobas
02/12/2025 15:50
(UTC -4 hours)
Detail