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Base Total Price:
509,539.47 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0092
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/12/2025 12:04:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(12/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(12/12/2025 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day left
(13/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
598,647.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
401,102.41
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,279.15
DOP
----
View
2.3.4.1.01
11,764.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
174,287.65
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,463.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,750.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
598,647.95
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765311583026wc0yA
1
598,647.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2025 16:09:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION-ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_de Compras (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Experiencia Contratista
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdf
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Compromiso-etico-de-proveedores.docx
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DC-MI-01-F02-Formulario-debida-diligencia-1.docx
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Formulario codigo moral y etica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1876042
09/12/2025 16:11
598,647.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/12/2025 16:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
598,647.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
509,539.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Adquisicion de cloro
35
GAL
135
4,725.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Adquisición de brillo verde
130
UD
30.59
3,976.70
3
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Adquisición de jabon en bola azul 5/1
20
PAQ
216.45
4,329.00
4
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Adquisición de vasos foan 16 te 20/25/1
1
CAJ
3,437.48
3,437.48
5
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Adquisición de alcohol isopropilico 70%
10
GAL
999
9,990.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Adquisición de guantes L 10/100/1
5
CAJ
432.9
2,164.50
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Adquisición de desgrasante multiuso
15
GAL
444.07
6,661.05
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Adquisición de lava platos 4/1
30
GAL
91.53
2,745.90
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Adquisición de desinfectante brisa marina
40
GAL
528.91
21,156.40
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Adquisición de jabon liquido charry
30
GAL
287.7
8,631.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Adquisicion de fardos de toalla rollo institucional 6/1
30
UD
1,254.3
37,629.00
12
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Adquisicion de cubeta duralon 12 lt color negro
15
UD
277.5
4,162.50
13
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Adquisicion de fardos de fundas negra 35x50 55gls 100/1 cal 110
15
UD
895.07
13,426.05
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Aduisicion de desinfectante de manzana
30
UD
225
6,750.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Adquisicion de escoba
30
UD
295.54
8,866.20
16
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Adquisicion de brillo con esponja 12/6/1
100
PAQ
225.06
22,506.00
17
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Adquisicion de jabon de cuaba liquido
30
GAL
312.47
9,374.10
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Adquisicion de toalla microfibra color amarillo 1/1 16x16
150
UD
71.43
10,714.50
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Adquisicion de sacos de detergente 30l Lib.
15
UD
1,651.33
24,769.95
20
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Adquisicion de ambientador varios 6/1
45
CAJ
314.15
14,136.75
21
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Adquisicion de piedras para baño vainilla
50
UD
75.55
3,777.50
22
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Adquisicion de limpiador para inodoro y ceramica
15
GAL
56.69
850.35
23
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Adquisicicion de limpia cristales
30
GAL
235.95
7,078.50
24
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Adquisicion de guantes para señora variados
10
UD
106.34
1,063.40
25
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Adquisicion de pala para basura
35
UD
135.32
4,736.20
26
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Adquisicion de cucharas plastica
1
CAJ
1,042.35
1,042.35
27
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Adquisicion de jabon de cuaba en pasta 10/5/1
10
GAL
2,056.28
20,562.80
28
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Adquisicion de fardos de papel higienico 24/1
30
UD
970.14
29,104.20
29
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Adquisicion de fardos de papel de 350 pies 12/1
30
UD
1,248.97
37,469.10
30
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Adquisicion de fardos de servilletas 10/500/1
45
UD
970
43,650.00
31
42131502 - Gorras para pa
(...)
42131502 - Gorras para pacientes
2.3.9.3.01
Adquisicion de gorro para enfermera azul 20/100/1
5
CAJ
249.75
1,248.75
32
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Adquisicion de ambientador electrico
20
UD
706.9
14,138.00
33
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Adquisicion de zafacones grande 63.4 gl con ruedas y tapa color azul
15
UD
4,717.7
70,765.50
34
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Adquisicion de escobillones plastico
30
UD
781.83
23,454.90
35
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Adquisicion de zafacones de oficina plastico con tapa
10
UD
684.5
6,845.00
36
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Adquisicion de ratrillos plastico de 22 dientes
10
UD
460
4,600.00
37
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
Adquisicion de botas de goma
2
UD
932.03
1,864.06
38
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
Adquisicion de trajes impermeables color amarillo
2
UD
1,083.39
2,166.78
39
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Adquisicion toallas de manos para baños color blanca
10
UD
450
4,500.00
40
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Adquisicion de deinfectante limiador de piso
30
GAL
235
7,050.00
41
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Adquisicion de acido muriatico
10
GAL
342
3,420.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1876042
Informe final de la selección DO1.AWD.1876042
09/12/2025 16:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.731747
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0092 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
09/12/2025 16:09
(UTC -4 hours)
Detail