Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,858,690 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSEN-DAF-CM-2025-0038
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2025 14:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/12/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,041,801.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
254,644.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
284,970.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,015,437.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
54,870.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
234,702.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
197,178.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
2,041,801.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSEN-DAF-CM-2025-0038
1
2,041,801.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2025 09:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/12/2025 12:04:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/12/2025 13:56:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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APROBACION.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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COMUNICACION.pdf
Other
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PLIEGO MATERIALES DE LIMPIEZA 0038.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUISICION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1872013
03/12/2025 09:21
2,041,801.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/12/2025 09:21
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Contract Value
Document(s)
Grupo Bufalo Comercial Yol, SRL
2,041,801.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,858,690.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS PLASTICOS #3
4
CAJ
6,400
25,600.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS PLASTICOS #10
15
CAJ
6,400
96,000.00
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS PLASTICOS #7
15
CAJ
3,800
57,000.00
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR
200
UD
314.66
62,932.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
600
UD
260
156,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
600
GAL
280
168,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJA DE JABON DE DE CUABA EN PASTA
15
CAJ
1,700
25,500.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE JABON BOLA AZUL
15
CAJ
1,900
28,500.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
80
UD
1,550
124,000.00
10
47131806 - Pulidores o ce
(...)
47131806 - Pulidores o ceras para muebles
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS
125
UD
82.6
10,325.00
11
47121812 - Raspadores de
(...)
47121812 - Raspadores de limpieza
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
500
UD
17.7
8,850.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA
200
UD
247.8
49,560.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE BAYGON
15
CAJ
4,600
69,000.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE LIMPIEZA
130
UD
106.2
13,806.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJAS DE ESCOBILLON DE 12 UND
15
CAJ
3,256.8
48,852.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE INODORO
125
UD
177
22,125.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UNIDAD DE SUAPES
300
UD
420
126,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS ROJAS GRANDES DE 100
15
PAQ
1,940
29,100.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS MEDIANAS DE 30
10
PAQ
1,180
11,800.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS GRANDES
15
PAQ
1,888
28,320.00
21
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALONES DE ACIDO MURIATICO
15
GAL
590
8,850.00
22
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITAS DE RECOGER BASURA
125
UD
312.7
39,087.50
23
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
BOMBITAS DESTAPADOR DE INODOROS
125
UD
466.1
58,262.50
24
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED
75
UD
177
13,275.00
25
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBOS PLASTICOS PEQUEÑOS
10
UD
630
6,300.00
26
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
ZAFACONES GRANDES
20
UD
4,600
92,000.00
27
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
ZAFACONES PEQUEÑOS
25
UD
1,888
47,200.00
28
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDOS DE PLATOS LLANOS REDONDOS
5
PAQ
3,304
16,520.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO
350
UD
410
143,500.00
30
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA DE COCINA
5
PAQ
3,600
18,000.00
31
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETA DE 500
30
PAQ
2,010
60,300.00
32
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDOS DE SERVILLETAS NORMAL
40
PAQ
1,150
46,000.00
33
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES
40
UD
413
16,520.00
34
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PREMIUM
40
PAQ
2,030
81,200.00
35
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
UNIDAD DE PAPEL DE ROLO GRANDE
25
UD
224.2
5,605.00
36
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE CUBIERTOS PLASTICOS
3
CAJ
1,500
4,500.00
37
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS
3
CAJ
1,500
4,500.00
38
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBOS PLASTICOS GRANDES
10
UD
2,500
25,000.00
39
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS LLANOS PEQUEÑOS
3
PAQ
3,600
10,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1872013
Informe final de la selección DO1.AWD.1872013
03/12/2025 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.728569
La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2025-0038 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo
03/12/2025 09:00
(UTC -4 hours)
Detail