Contract Notice Detail
Summary Information

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155,500 Dominican Pesos
 
HPIC-DAF-CD-2025-0057 
INSUMOS DE LIMPIEZA COMPLETIVO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
INSUMOS DE LIMPIEZA COMPLETIVO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/11/2025 13:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
95,550.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0195,550.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 123,940.00  DOPDiciembre2025
2  PAGO 223,940.00  DOPEnero2026
3  PAGO 323,940.00  DOPFebrero2026
4  PAGO 423,730.00  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CM 0057195,550.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/11/2025 13:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/11/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
BASE 0057.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA DE APROBACION 0057.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD 0057.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.186675125/11/2025 13:5095,550 Dominican PesosActive
    Final Report:25/11/2025 13:50Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supermercado Mamá Lola, SRL95,550 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T1-
    
Subtotal
155,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121608 - Almohadillas d(...)
2.3.9.8.01DESINFECTANTES 400UD250100,000.00
    
 
2
47121608 - Almohadillas d(...)
2.3.9.8.01AMBIENTADORES 75UD30022,500.00
    
 
3
47121608 - Almohadillas d(...)
2.3.9.8.01CLORO GRANULADO DE 8LB33UD1,00033,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/11/2025 13:50 (UTC -4 hours)
Detail
25/11/2025 13:48 (UTC -4 hours)
Detail