Contract Notice Detail
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Base Total Price:
108,550.62 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CD-2025-0101
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2025 16:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2025 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2025 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2025 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,319.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,001.92
DOP
----
View
2.3.9.8.01
118.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
19,470.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
920.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
389.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
77,419.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
101,319.52
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764618261717r9gzj
1
101,319.52
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/11/2025 08:19:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1867701
26/11/2025 08:20
101,319.52 Dominican Pesos
Final Report:
26/11/2025 08:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kairosimport, SRL
101,319.52 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
0.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES
0.1
UD
0.1
0.01
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
108,550.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
216
UD
22.21
4,797.36
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR DE LECHE
40
UD
11.69
467.60
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETEROS PEQUEñO
10
CT
33.04
330.40
4
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO PEPER MATE
12
UD
36.3
435.60
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA FOLDERS 8 1/2 X 11
10
CAJ
437.26
4,372.60
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA FOLDERS PENDA FLEX 8 1/2 X 11
3
CAJ
1,264.05
3,792.15
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA GRAPAS ESTANDAR
200
CAJ
64.13
12,826.00
8
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIA TRIPE AAA
48
PAQ
88.5
4,248.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDER # 5 ( DE TRES GANCHO )
12
UD
635.9
7,630.80
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLA
24
UD
26.22
629.28
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADO
24
UD
26.22
629.28
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES MAMEY
12
UD
26.22
314.64
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDE
24
UD
26.22
629.28
14
25111929 - Sacas
2.3.9.8.01
SACA PUNTA EN METAL DE ESCRITORIO
10
UD
84.26
842.60
15
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA EPSON TM 220
50
UD
151.04
7,552.00
16
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE TAPE DE 3/4
4
UD
232.97
931.88
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS ESTANDAR
24
UD
233.16
5,595.84
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS NEGROS PERMANENTE
288
UD
26.22
7,551.36
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOSAZUL PERMANENTE
24
UD
26.22
629.28
20
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS ( DE BUENA CALIDAD )
48
UD
48.4
2,323.20
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IL -3 X 2
144
UD
76.8
11,059.20
22
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IL -3 X 3
144
UD
76.8
11,059.20
23
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IL -3 X 5
144
UD
76.8
11,059.20
24
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
TABLA DE PISAR PAPELE
12
UD
144.01
1,728.12
25
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA
8
UD
64.12
512.96
26
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06
TACHUELAS , CHINCHAS O CHINCHETAS
6
UD
72.61
435.66
27
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA PARA CONTAR DINERO
12
UD
147.26
1,767.12
28
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMAS
50
CAJ
88
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1867701
Informe final de la selección DO1.AWD.1867701
26/11/2025 08:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.725551
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2025-0101 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
26/11/2025 08:19
(UTC -4 hours)
Detail