Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,925 Dominican Pesos
Request Reference:
DIECOM-DAF-CD-2025-0106
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza para el 4toTrimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para el 4toTrimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2025 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2025 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2025 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,987.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
20,036.40
DOP
----
View
2.3.7.2.03
10,785.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
43,878.30
DOP
----
View
2.3.7.2.99
19,416.90
DOP
----
View
2.3.7.2.05
3,870.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Transferencia
97,987.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17641706013837R1kK
1
97,987.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2025 10:29:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/11/2025 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0106- Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0106-Ficha tecnica .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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0122- Acta de aprobacion .pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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0106-Ficha tecnica .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1867702
26/11/2025 08:35
97,987.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/11/2025 08:35
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Contract Value
Document(s)
Lucemas Supply, SRL
97,987.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de limpieza 4T
-
Subtotal
109,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
40
GAL
120
4,800.00
2
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
7
GAL
350
2,450.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
40
GAL
250
10,000.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS 100/1 32X20 SEMI GRANDE
15
PAQ
110
1,650.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS 100/1 24X20 MEDIANA
15
PAQ
145
2,175.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS 100/1 17X22 PEQUENA
15
PAQ
145
2,175.00
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON DE MANOS
30
GAL
350
10,500.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/ FREGAR
20
GAL
350
7,000.00
9
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR SPRAY 8OZ
60
UD
750
45,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE 5 LIBRAS
10
UD
350
3,500.00
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA AMARILLA CLASICA
40
UD
100
4,000.00
12
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO
5
GAL
375
1,875.00
13
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA
6
UD
350
2,100.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PARA DESEMPOLVAR
5
UD
250
1,250.00
15
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
CHAMPU PARA VEHICULOS
7
GAL
350
2,450.00
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTISIDA
10
UD
550
5,500.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 36
10
UD
350
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1867702
Informe final de la selección DO1.AWD.1867702
26/11/2025 08:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.723728
La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2025-0106 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental
21/11/2025 10:29
(UTC -4 hours)
Detail