Contract Notice Detail
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Base Total Price:
22,017.34 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2025-0042
Request Name:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2025 10:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2025 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2025 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/11/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,239.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
599.99
DOP
----
View
2.3.9.2.01
16,574.87
DOP
----
View
2.3.3.1.01
120.01
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,620.02
DOP
----
View
2.3.6.3.04
225.03
DOP
----
View
2.3.7.2.06
499.99
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,599.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
25,239.86
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0042
1
25,396.86
DOP
Vencido
certificacion cuota a comprometer 10.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2025 12:51:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION 8.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE APROPIACION 8.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA 8.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 8.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1863524
20/11/2025 12:54
25,239.86 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/11/2025 12:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos Diversos Sánchez, SRL
25,239.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,364.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
POSTIN
5
UD
169.49
847.45
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
2
UD
80.51
161.02
3
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
PEN DRIVE 64GB
2
UD
423.73
847.46
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO
20
UD
25.42
508.40
1.2
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LA OFICINA T4
-
Subtotal
19,653.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
4
CAJ
150
600.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO PUNTA FINA
3
CAJ
130
390.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ
3
CAJ
60
180.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
5
CAJ
237.29
1,186.45
5
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA
6
UD
16.95
101.70
6
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
MARKE TAPE
24
UD
29.66
711.84
7
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA TRANSPARENTE
12
UD
38.14
457.68
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO
2
CAJ
720.34
1,440.68
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR ROJO
12
UD
25.42
305.04
10
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS
5
CAJ
38.14
190.70
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
2
UD
296.61
593.22
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA DE SELLO
2
UD
211.86
423.72
13
31201520 - Cinta para mar
(...)
31201520 - Cinta para marcar los pasillos
2.3.9.9.05
CINTA PARA CALCULADORA ROLLO
2
UD
101.69
203.38
14
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SUMADORA ELECTRICA
1
UD
8,122.88
8,122.88
15
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.7.2.99
TINTA NEGRA 544
5
UD
338.98
1,694.90
16
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.7.2.99
TINTA ROJA 544
3
UD
338.98
1,016.94
17
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.7.2.99
TINTA AMARILLA 544
3
UD
338.98
1,016.94
18
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.7.2.99
TINTA AZUL 544
3
UD
338.98
1,016.94
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1863524
Informe final de la selección DO1.AWD.1863524
20/11/2025 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.723272
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2025-0042 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
20/11/2025 12:51
(UTC -4 hours)
Detail