Contract Notice Detail
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Base Total Price:
866,238 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2025-0169
Request Name:
Adquisición de Materiales de lavandería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de lavandería
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/11/2025 08:03:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/11/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/11/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,022,160.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
286,197.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
365,977.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
29,367.84
DOP
----
View
2.3.9.2.01
5,911.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
232,224.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
102,483.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Para ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la lavanderia del Ministerio de Defensa.
1,022,160.84
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764332281810PR7H1
1
1,022,160.84
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2025 14:10:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Técnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Formulario cdigo moral y etica.docx
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Formulario de Codigo de ´Ética del Ministerio de Defensa.docx
Other
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Formulario de compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1865621
24/11/2025 15:22
1,022,160.84 Dominican Pesos
Final Report:
24/11/2025 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Basag Multiservicios, SRL
1,022,160.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
866,238.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
Rollos plasticos para empacar ropa 21x40, 30 lb , precortado
20
UD
5,210
104,200.00
2
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Cajas de Perchas p camisas (cajas) color blanca, calibre 15, 500 und. 18"
10
UD
3,905
39,050.00
3
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Cajas de Perchas p// pantalones (cajas) color blanca, calibre 15, 500 und. 16"
10
UD
3,495
34,950.00
4
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja de clip blanco para camisa 1000/1 sk-3
20
UD
1,650
33,000.00
5
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Caja de cartoncillos importado 2,500 und. para percha de 16"
20
UD
4,630
92,600.00
6
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Suavizante de tela (cajas 6/1)
10
UD
3,800
38,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba liquido p/ lavar (caja 6/1)
10
UD
4,800
48,000.00
8
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Líquido para eliminar manchas spray and wash (cajas 4/1)
5
UD
10,515
52,575.00
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Shampoo de miel (caja 4/1)
5
UD
4,200
21,000.00
10
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Cajas de niegra en aerosol 10/1
16
UD
3,750
60,000.00
11
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
Cajas de plastiflex 1000/1
12
UD
2,074
24,888.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Paquetes de Almidón en polvo 5lb
30
UD
1,590
47,700.00
13
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Mariposas plásticas para camisas 500/1
12
UD
2,295
27,540.00
14
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Galones de líquido para eliminar manchas
10
UD
10,800
108,000.00
15
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cajas removedor de manchas 4/1
5
UD
9,695
48,475.00
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cajas de cloro 6/1
6
UD
4,475
26,850.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blandones color azul
4
UD
8,800
35,200.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas de desgrasante 6/1
4
UD
4,800
19,200.00
19
44101806 - Cintas para ca
(...)
44101806 - Cintas para cajas registradoras
2.3.9.2.01
Cintas de impresión ERC-30 negra
10
UD
501
5,010.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1865621
Informe final de la selección DO1.AWD.1865621
24/11/2025 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.724649
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2025-0169 publicada por Ministerio de Defensa
24/11/2025 14:10
(UTC -4 hours)
Detail