Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,199,803.35 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0102
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2025 14:01:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
969,396.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
707,786.28
DOP
----
View
2.3.6.3.06
13,160.54
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,838.47
DOP
----
View
2.3.7.1.05
1,961.75
DOP
----
View
2.3.9.7.01
263.44
DOP
----
View
2.6.1.1.01
244,386.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
969,396.88
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
887
1
969,396.88
DOP
Vencido
Certificado de Fondos 887.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2025 12:24:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/11/2025 09:38:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/11/2025 13:23:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio 887.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos 887.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Técnicas - Materiales Eléctricos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1864428
21/11/2025 12:26
969,396.86 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/11/2025 12:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eléctricos Orbe Martinez, SRL
969,396.86 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,199,803.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL TIPO SILLITA 250 MCMDOBLE
6
UD
275
1,650.00
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
ACERO INOX TORNILLO ½ X 2 COMPLETO
30
UD
125
3,750.00
3
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE AMARILLO
1
UD
88.5
88.50
4
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE VERDE
1
UD
88.5
88.50
6
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE BLANCO
1
UD
88.5
88.50
5
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE TROPER AZUL
1
UD
88.5
88.50
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE ROJO
1
UD
88.5
88.50
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE GOMA PREMIUN
1
UD
649
649.00
7
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE 3M 165
1
UD
147.5
147.50
9
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE VINYL
1
UD
460.2
460.20
10
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIE CABLE AWG 4/0 THHN
1,440
UD
524
754,560.00
11
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIE ALAMBRE AWG 2/0 THHN
390
UD
220
85,800.00
12
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL DE OJO 2/0-3/8 UL 30124
25
UD
190
4,750.00
13
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL DE OJO 4/0-1/2 UL
42
UD
251.15
10,548.30
14
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
PAQUETE DE TIE WRAP 4 X 300MM—12 PULGADA 809-2526
1
UD
235
235.00
15
15121503 - Aceite de engr
(...)
15121503 - Aceite de engranajes
2.3.7.1.05
LUBRICANTE PARA CONDUCTORS 1 QT
1
UD
1,750
1,750.00
16
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 2 X 90 WINLEC 805-629NTO
2
UD
100
200.00
17
25173005 - Ensamblajes de
(...)
25173005 - Ensamblajes de iluminación de las placas
2.3.9.6.01
CONECTOR LT 3 RECTO
6
UD
732
4,392.00
18
25173005 - Ensamblajes de
(...)
25173005 - Ensamblajes de iluminación de las placas
2.3.9.6.01
CONECTOR LT 3 CURVO
4
UD
1,587
6,348.00
19
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO DE PLOMO COMPLETO 1/2
10
UD
24
240.00
20
40142104 - Tubería de ace
(...)
40142104 - Tubería de acero de alto rendimiento
2.3.6.3.06
PIE TUBERIA LT 3 PLASTICA
25
UD
310
7,750.00
21
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 630/3 INDUSTRIAL S/TERMINALES
1
UD
58,882
58,882.00
22
56101702 - Gabinetes de a
(...)
56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios
2.6.1.1.01
P. BOARD, BARRAS 800 A ALUMINIO, 120/208V 60HZ 3PH
1
UD
257,248.85
257,248.85
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1864428
Informe final de la selección DO1.AWD.1864428
21/11/2025 12:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.723870
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0102 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
21/11/2025 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.722032
A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS
18/11/2025 12:04
(UTC -4 hours)
Detail