Contract Notice Detail
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Base Total Price:
234,260 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0739
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2025 08:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2025 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,986.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.8.01
1,805.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
134,376.70
DOP
----
View
2.3.9.6.01
47,624.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
50,445.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9,735.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
243,986.90
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
856
1
243,986.90
DOP
Vencido
Cuota Compromiso 856.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/11/2025 14:40:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio 856.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos 856.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud ByS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1859664
13/11/2025 14:41
243,986.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/11/2025 14:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BV Nuñez Servicios Inmobiliarios y Mas, SRL
243,986.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE OFICINA 7.5´´
12
UD
115
1,380.00
2
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
UNIDADES DE SACAPUNTAS
24
UD
95
2,280.00
3
31201506 - Cinta de bísma
(...)
31201506 - Cinta de bísmalemida
2.3.9.9.05
UNIDADES DE MASKING TAPE
50
UD
175
8,750.00
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BANDITAS DE GOMAS
100
UD
288
28,800.00
5
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES AZULES
12
UD
175
2,100.00
6
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
CAJAS DE GRAPAS 5000/1
150
UD
315
47,250.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE GRAPADORAS
30
UD
198
5,940.00
8
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
UNIDADES DE SACAGRAPAS DE METAL
12
UD
60
720.00
9
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE TINTA AZUL PARA SELLOS
24
UD
110
2,640.00
10
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE LIBROS RECORS (500 PAGS)
20
UD
425
8,500.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CUADERNOS DE 200 PAGINAS
30
UD
165
4,950.00
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CORRECTOR LÍQUIDO
24
UD
95
2,280.00
13
44111520 - Almohadillas o
(...)
44111520 - Almohadillas o protectores de superficie
2.3.9.2.01
PAQUETES DE PROTECTOR SHEET 100/1
3
UD
365
1,095.00
14
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
UNIDADES DE GOMAS DE BORRAR
12
UD
30
360.00
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
UNIDADES DE SOBRE DE MANILA 9´´ X 11 1/2´´
50
UD
18
900.00
16
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILA AA
100
UD
175
17,500.00
17
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILAS AAA
100
UD
195
19,500.00
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILA C14
24
UD
250
6,000.00
19
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILA 2032
24
UD
325
7,800.00
20
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LÁPICES DE CARBÓN CON PUNTA 12/1
12
UD
165
1,980.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS AZULES
48
UD
195
9,360.00
22
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO DE ACORDION 8.5X11
6
UD
535
3,210.00
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS GRANDES
100
UD
156
15,600.00
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS
36
UD
115
4,140.00
25
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
UNIDADES FOLDER COLOR VERDE
100
UD
298
29,800.00
26
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.5.8.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
3
UD
475
1,425.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1859664
Informe final de la selección DO1.AWD.1859664
13/11/2025 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.720328
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0739 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
13/11/2025 14:40
(UTC -4 hours)
Detail