Contract Notice Detail
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Base Total Price:
150,671.5 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CD-2025-0169
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2025 17:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2025 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2025 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2025 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2025 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/11/2025 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,792.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
5,262.80
DOP
----
View
2.6.1.1.01
6,230.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
44,496.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,183.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,568.86
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,619.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
24,721.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
24,798.88
DOP
----
View
2.3.9.9.04
62,540.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,371.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago por transferencia
177,792.37
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763138455269WzNAc
1
177,792.37
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2025 11:54:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2025 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MIDE-DAF-CD-2025-0000.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1860219
14/11/2025 12:00
177,792.37 Dominican Pesos
Final Report:
14/11/2025 12:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
177,792.37 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,671.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Cola amarilla 20 OZ.
2
UD
325
650.00
2
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Cemento de contacto para poliuretano 1/4
3
UD
1,270
3,810.00
3
56111907 - Carritos de he
(...)
56111907 - Carritos de herramientas industriales
2.6.1.1.01
carro P/ALM. Doble plataforma de goma 2 puños
1
UD
5,280
5,280.00
4
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
Porta rolo estándar
5
UD
250
1,250.00
5
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
Tepe vinyl 1600 negro
2
UD
250
500.00
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Paquete de tornillos 10x1 1/4 chapa 25/1
2
UD
95
190.00
7
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugos azules
50
UD
3
150.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2 1/2
3
UD
190
570.00
9
30141501 - Burletes
2.3.9.8.02
Tubo de aislamiento 1 5/8 x 3/4
20
UD
650
13,000.00
10
30141501 - Burletes
2.3.9.8.02
Aislamiento en plancha 36x48x3
2
UD
2,550
5,100.00
11
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Foam tape 1 1/8x2x30
10
UD
400
4,000.00
12
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape gris 2x60 yds rollo usa
2
UD
1,100
2,200.00
13
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape aluminio 3x50 yds rollo usa
4
UD
1,530
6,120.00
14
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Bomba de drenaje de A/C 220V portable dentro
4
UD
5,254
21,016.00
15
31151903 - Correas de fib
(...)
31151903 - Correas de fibra
2.3.9.9.05
Paquete de correa plástica (TY-RAP) # 10
3
UD
450
1,350.00
16
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
EMT tubo TW 3/4 X 10
1
UD
550
550.00
17
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
Cubre falta de 3/4
5
UD
120
600.00
18
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugo plástico 3/8¨ 15/33
150
UD
10
1,500.00
19
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Bombillo led 15W
10
UD
190
1,900.00
20
39121310 - Cajas de uso g
(...)
39121310 - Cajas de uso general
2.3.9.6.01
Caja eléctrica 2x4 plástica
5
UD
45
225.00
21
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tomacorriente de 110 V
5
UD
250
1,250.00
22
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Enchufes L14030 AMPERE
5
UD
450
2,250.00
23
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Cerradura con llave
20
UD
2,650
53,000.00
24
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera jardín reforzada verde 3/4x100
3
UD
4,970
14,910.00
25
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
Rehiletes ASP 8-8 Funciones aluminio
3
UD
850
2,550.00
26
40142121 - Carretes de ma
(...)
40142121 - Carretes de manguera
2.3.9.9.01
Porta manguera plástico verde
3
UD
670
2,010.00
27
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Extensión eléctrica de 10 pies
3
UD
510
1,530.00
28
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
Regletas
3
UD
479
1,437.00
29
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
Canaletas 17MMX20MM
3
UD
99.5
298.50
30
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Bombillo led 11w
5
UD
295
1,475.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1860219
Informe final de la selección DO1.AWD.1860219
14/11/2025 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.720805
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2025-0169 publicada por Ministerio de Defensa
14/11/2025 11:54
(UTC -4 hours)
Detail