Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
125,770 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2025-0170
Request Name:
ADQUISICION DE REPUESTOS Y PINTURA MONOCAPA, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES Y EL CASCO DE LA LANCHA AUXILIAR "PIRAÑA 05", ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE REPUESTOS Y PINTURA MONOCAPA, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES Y EL CASCO DE LA LANCHA AUXILIAR "PIRAÑA 05", ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2025 15:04:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2025 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2025 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,319.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
26,845.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
29,042.16
DOP
----
View
2.3.9.8.01
29,489.09
DOP
----
View
2.3.7.1.05
40,943.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
126,319.25
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763144316656WKUvs
1
126,319.25
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2025 09:47:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1860207
14/11/2025 09:50
126,319.25 Dominican Pesos
Final Report:
14/11/2025 09:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Mara, SRL
126,319.25 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
galones de pinturas monocapas color gris
2
UD
13,400
26,800.00
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
aceite yamalibre 20w40
21
UD
1,940
40,740.00
1.2
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
-
Subtotal
29,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40161513 - Filtros de com
(...)
40161513 - Filtros de combustible
2.3.9.8.01
elemento de filtro de f300/350
3
UD
3,850
11,550.00
2
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
Filtro de aceite de f300/350
3
UD
5,960
17,880.00
1.3
ADQUISICION DE RESPUESTOS
-
Subtotal
28,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
26101732 - Bujía de encen
(...)
26101732 - Bujía de encendido
2.3.9.6.01
Bujía yamaha libre 20w40
24
UD
1,200
28,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1860207
Informe final de la selección DO1.AWD.1860207
14/11/2025 09:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.720656
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0170 publicada por Armada de República Dominicana
14/11/2025 09:47
(UTC -4 hours)
Detail