Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,131,789.92 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0018
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2025 09:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/11/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,826.00
DOP
Budget Appropriation Value
177,826.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
177,826.00
DOP
177,826.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
3
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA
177,826.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771005656774InDwR
1
177,826.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/01/2026 15:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2025 15:19:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/11/2025 10:52:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/11/2025 15:12:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/11/2025 07:16:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/12/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ 92 LIMPIEZA.pdf
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ACTA DE INICIO MAT LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOL DE COMPRAS MAT LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO 033 OFERTA ECONOMICA.docx
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FORMULARIO 034 PRESENTACION DE OFERTA.docx
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FORMULARIO 042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras[1].docx
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Anexo I Pliego Compras Menores.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO MAT LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1903126
28/01/2026 16:11
810,983.89 Dominican Pesos
Final Report:
28/01/2026 16:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
330,706.8 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
224,414.76 Dominican Pesos
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Inversiones Dieimer, SRL
177,826 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
78,036.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS DOMESTICOS Y LIMPIEZA 2DOT
-
Subtotal
1,131,789.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE
600
GAL
118
70,800.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO
600
GAL
79.06
47,436.00
3
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
GALON DE SHAMPOO PARA AUTO
600
UD
212.4
127,440.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVAPLATOS LIQUIDO
200
UD
212.4
42,480.00
5
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
60
GAL
200.6
12,036.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS #30 GALONES (JARDIN) 10/1
1,500
DOC
41.3
61,950.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS #55 100/1 CALIBRE 200
100
PAQ
1,174.1
117,410.00
8
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALON DESGRASANTE MULTIUSO
600
UD
289.1
173,460.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE P-96
288
UD
136.88
39,421.44
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 100MM X 70 MM X 14 MM
288
UD
155.76
44,858.88
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS PELO CORTO
360
UD
277.3
99,828.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS PELO LARGO
300
UD
177
53,100.00
13
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
120
UD
188.8
22,656.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON #32
240
UD
312.7
75,048.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES DE NITRILO Y LONA PIGMENTADO COMPLETO TALLA 10 CALIBRE 25
120
UD
466.1
55,932.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES DE GOMA NEGRO / NARANJA TALLA (L) 40 CM DE LARGO CALIBRE 35
120
UD
112.1
13,452.00
17
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO FLEXIBLE DE 22 DIENTES
48
UD
814.2
39,081.60
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE ALGODON MICRO FIBRA ULTRASUAVES 16X16
300
UD
118
35,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1903126
Informe final de la selección DO1.AWD.1903126
28/01/2026 16:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.743473
La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0018 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.
28/01/2026 15:51
(UTC -4 hours)
Detail