Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,533 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0049
Request Name:
“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2025 14:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2025 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2025 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/11/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,376.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
944.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
13,239.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
13,950.48
DOP
----
View
2.3.9.2.02
790.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,195.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,256.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
38,376.48
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0049
1
38,376.48
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2025 11:29:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2025 09:31:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2025 10:49:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/11/2025 10:57:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones y Fichas Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Fondo Materiales de Papeleria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Certificacion de Fondo Materiales de Papeleria.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1862107
18/11/2025 10:11
38,376.48 Dominican Pesos
Final Report:
18/11/2025 10:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
38,376.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Compra de suministro de oficina
-
Subtotal
34,533.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2X11
60
RESMA
125
7,500.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X13 100/1
1
CAJ
300
300.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11 100/1
3
CAJ
250
750.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA NO.7 500/1
1
CAJ
400
400.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTÁNDAR
12
CAJ
25
300.00
6
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
10
UD
15
150.00
7
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA
8
UD
130
1,040.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES
144
UD
5
720.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS NEGROS
72
UD
5
360.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
72
UD
4
288.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGRO
15
UD
20
300.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
12
UD
25
300.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA LX 300 PARA IMPRESORA EPSON
8
UD
200
1,600.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA LX 350 PARA IMPRESORA EPSON
8
UD
200
1,600.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA HP SMART TANK 530
10
UD
325
3,250.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP LASER JET CE 285A
2
UD
2,500
5,000.00
17
60102507 - Cintas adhesiv
(...)
60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números
2.3.9.2.02
CINTA ADHESIVAS P/DISPENDADOR
10
UD
60
600.00
18
60102507 - Cintas adhesiv
(...)
60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números
2.3.9.2.02
CINTA ADHESIVAS P/EMPAQUE GRANDE
10
UD
42
420.00
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
DESEMBOLSO DE CAJAS CHICAS
50
UD
10
500.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
ETIQUETA LABEL
15
UD
40
600.00
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3
10
UD
15
150.00
22
45101903 - Máquinas de pe
(...)
45101903 - Máquinas de perforación de papel
2.6.5.2.01
PERFORADORA DE DOS HOYO
8
UD
150
1,200.00
23
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL EN FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE UNA CARA
7
UD
750
5,250.00
24
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL P/SUMADORA
40
UD
15
600.00
25
43202205 - Teclas o tecla
(...)
43202205 - Teclas o teclados
2.3.9.8.01
MEMORIA USB KINGSTON 64 GB
10
UD
125
1,250.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS PARA BORRAR
15
UD
7
105.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1862107
Informe final de la selección DO1.AWD.1862107
18/11/2025 10:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.721350
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0049 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
17/11/2025 11:29
(UTC -4 hours)
Detail