Contract Notice Detail
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Base Total Price:
84,919 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRB-DAF-CD-2025-0023
Request Name:
AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL HOSPITAL DR. RAMON BAEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
: Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/11/2025 10:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/11/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/11/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,919.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
14,225.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
39,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
16,950.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,724.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
165.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
1,040.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
2,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
275.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,940.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
2,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
23
AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
84,919.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
23
23
84,919.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2025 12:36:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra y contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1854724
04/11/2025 12:41
84,919 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/11/2025 12:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Carolina, SRL
84,919 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
84,919.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
SPRAY UNIVERSAL 400ML
3
UD
200
600.00
2
30151503 - Textiles de te
(...)
30151503 - Textiles de techado
2.3.2.2.01
LONA NARANJA 10X12
9
UD
300
2,700.00
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA EXTERIOR MALAGA V1900-MA-US32D
4
UD
835
3,340.00
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERROJO TOLEDO V1800-US32D
2
UD
800
1,600.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO DIAB. 10X2 1/2
50
UD
1.5
75.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE MECANICO 32 ONZ.
1
UD
275
275.00
7
40101834 - Quemadores (fo
(...)
40101834 - Quemadores (fogones)
2.6.5.2.01
QUEMADOR IND. 2 LLAVES
1
UD
1,200
1,200.00
8
40101834 - Quemadores (fo
(...)
40101834 - Quemadores (fogones)
2.6.5.2.01
QUEMADOR GAS 3 LLAVES
1
UD
1,600
1,600.00
9
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERA DE GAS AMARILLA
40
FT
15
600.00
10
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
ENLATE 1X3X12 BTA. PINO AMERICANO
4
UD
260
1,040.00
11
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVA ELECTRICA 2" EMT
4
UD
275
1,100.00
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 100W T/COBRA
4
UD
2,000
8,000.00
13
31161616 - Pernos en u
2.3.6.3.06
CANCAMO DORADO 2" ABIERTO
10
UD
7
70.00
14
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 12X2-1/2
8
UD
2.5
20.00
15
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.9.8.02
TARUGO MAMEY 3/8 X 2-1/2 PLASTICO
8
UD
3
24.00
16
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
BONDIN LANCO AZUL GL CB-610-4
1
GAL
950
950.00
17
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
SELLADOR SILICONIZER 5/1 LANCO RC-200-2
2
UD
8,000
16,000.00
18
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE. DOBLE EAGLE MARFIL 1009AV
17
UD
200
3,400.00
19
39121511 - Interruptores
(...)
39121511 - Interruptores variables
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE EAGLE MARFIL 1004-V
2
UD
200
400.00
20
39121511 - Interruptores
(...)
39121511 - Interruptores variables
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 1000-V
5
UD
125
625.00
21
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA ELECTICA 2X4 KO 1/2 C-1.5
8
UD
50
400.00
22
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TUBERIA CONDUFLEX 1/2"
100
FT
5
500.00
23
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS CIBAO
1
UD
500
500.00
24
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA
8
UD
4,875
39,000.00
25
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO 3M SCOTT
2
UD
450
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1854724
Informe final de la selección DO1.AWD.1854724
04/11/2025 12:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.716572
La lista de oferentes del proceso HDRB-DAF-CD-2025-0023 publicada por Hospital Dr. Ramón Báez
04/11/2025 12:36
(UTC -4 hours)
Detail