Contract Notice Detail
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Base Total Price:
777,100 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CM-2025-0085
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/11/2025 14:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/11/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,568.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
17,249.24
DOP
----
View
2.3.9.9.04
62,422.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,395.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
44,368.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,133.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO
139,568.04
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-11-14
1
139,568.04
DOP
Vencido
CERT CUOT COMPROM KHALICCO INVESTM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2025 14:08:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/11/2025 16:49:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/11/2025 18:03:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/11/2025 22:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/11/2025 22:35:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/11/2025 12:31:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/11/2025 12:52:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
07/11/2025 13:40:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx
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COMPROMISOS PROVEEDORES CODIGO ETICA.pdf
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
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ACTO ADM APROB INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIF APROP PRESUP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIF APROP PRESUP.pdf
Other
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1861533
17/11/2025 15:02
469,991.14 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/11/2025 15:02
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Document(s)
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
266,208 Dominican Pesos
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Khalicco Investments, SRL
139,568.04 Dominican Pesos
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Ferretería la 50, SRL
53,595.1 Dominican Pesos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
10,620 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS PARA PINTAR T3
-
Subtotal
777,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha De 2''
100
UD
250
25,000.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha De 2 1/2''
30
UD
350
10,500.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota AntiGota 9 X 5/16"
50
UD
450
22,500.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta Rolo de 9 pulg.
100
UD
250
25,000.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolo de 4" X 3/8"
50
UD
350
17,500.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda De Cemento Gris de 94 Libras
15
UD
600
9,000.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda De Cemento Blanco 5 Libras
30
UD
350
10,500.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Mezcla para pañete de 94 Libras
20
UD
400
8,000.00
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda Cementin de 50 Libras
15
UD
1,200
18,000.00
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda de Yeso
5
UD
400
2,000.00
11
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátula De Metal de 4 pulg.
100
UD
200
20,000.00
12
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena Azul Triturada (Metros)
2
M
1,800
3,600.00
13
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
Lija de Agua #80
100
UD
100
10,000.00
14
30151901 - Toldos
2.3.9.8.02
Lona Plástica Impermeable
3
UD
8,000
24,000.00
15
30151901 - Toldos
2.3.9.8.02
Lona Azul 14 X 18´´
10
UD
600
6,000.00
16
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado de 70 mm
100
UD
600
60,000.00
17
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado de 50 mm
100
UD
500
50,000.00
18
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Cerradura Doble Cilíndrica
50
UD
1,300
65,000.00
19
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
Bisagra Soldable de 5/8"
100
UD
150
15,000.00
20
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Pestillo Soldable de 6"
50
UD
350
17,500.00
21
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
Roldana de 3"
50
UD
300
15,000.00
22
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
Roldana de 4"
50
UD
300
15,000.00
23
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes de Carnaza, Puño Corto
10
UD
350
3,500.00
24
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes de Carnaza, Puño Largo
10
UD
350
3,500.00
25
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
Driza para la Bandera 3/16 x 1.3 kg (Rollo)
10
UD
750
7,500.00
26
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
Soga de Nylon (Rollo)
5
UD
3,600
18,000.00
27
30103201 - Rejilla de ace
(...)
30103201 - Rejilla de acero
2.3.9.8.02
Malla Electrosoldable (Plancha)
20
UD
4,500
90,000.00
28
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
Cinta Adhesiva Antideslizante (Rollo)
20
UD
800
16,000.00
29
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante WD-40 (Lata)
10
UD
450
4,500.00
30
31162310 - Correas de mon
(...)
31162310 - Correas de montaje
2.3.6.3.06
Correa de Amarre con Trinquete
5
UD
1,500
7,500.00
31
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
Disco de Corte de 4"
50
UD
50
2,500.00
32
31162305 - Abrazaderas de
(...)
31162305 - Abrazaderas de montaje
2.3.6.3.06
Brazo Hidraulico
50
UD
3,500
175,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1861533
Informe final de la selección DO1.AWD.1861533
17/11/2025 15:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.718459
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CM-2025-0085 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
07/11/2025 14:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.716904
RE: consulta
05/11/2025 08:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.716740
consulta
04/11/2025 15:17
(UTC -4 hours)
Detail