Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
40,915 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2025-0047
Request Name:
adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2025 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2025 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,915.00
DOP
Budget Appropriation Value
40,915.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
250.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
425.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,020.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
10,755.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
1,290.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
175.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
815.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
325.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,560.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,485.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,815.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
40,915.00
DOP
Aprobado
cuota a compromiso primera.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2025 14:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras HOSPITAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1853836
03/11/2025 14:06
40,915.64 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/11/2025 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Anelsy, SRL
40,915.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
brillo bola grande
10
UD
50
500.00
6
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
brillo fino
10
PAQ
130
1,300.00
8
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
globos
258
UD
5
1,290.00
10
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
hilo de pescar
1
UD
100
100.00
11
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
cartulinas
14
UD
20
280.00
12
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
pistola de silicon
1
UD
425
425.00
13
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
papel de envolver gasa
55
UD
80
4,400.00
14
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
cinta rosada
1
UD
275
275.00
15
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
tempera
1
UD
175
175.00
16
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
cinta adhesiva
1
UD
95
95.00
17
30102904 - Postes de made
(...)
30102904 - Postes de madera
2.3.1.4.01
palillos de picadera
5
PAQ
65
325.00
18
53141605 - Agujas de cost
(...)
53141605 - Agujas de costura
2.3.2.1.01
alfileres
2
PAQ
75
150.00
19
42151620 - Limas o cureta
(...)
42151620 - Limas o curetas dentales
2.3.9.3.01
lima de cuchillos
1
YD
175
175.00
20
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
guantes de mano de limpieza
24
PAQ
110
2,640.00
21
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
brillo verde
20
UD
15
300.00
28
24121509 - Bandejas para
(...)
24121509 - Bandejas para empacar
2.3.9.9.05
bandeja
30
UD
7
210.00
34
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
pega de raton
12
UD
60
720.00
36
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
bandeja de aluminio
8
UD
165
1,320.00
1.2
Adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
26,235.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas negras#55
1
PAQ
1,500
1,500.00
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas negras#22
10
PAQ
150
1,500.00
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
servilletas
12
PAQ
170
2,040.00
35
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel de aluminio
3
PAQ
275
825.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #10
36
PAQ
115
4,140.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos de cafe
10
PAQ
130
1,300.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #7
41
PAQ
65
2,665.00
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones de cuaba
1
UD
1,795
1,795.00
23
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
cucharas plasticas
1
PAQ
1,260
1,260.00
27
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
tenedor
2
PAQ
35
70.00
30
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
2
UD
310
620.00
31
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suapes
2
UD
310
620.00
33
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones bola azul
5
UD
30
150.00
7
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos transparentes
75
PAQ
7
525.00
9
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos hondo
2
PAQ
120
240.00
29
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño
3
PAQ
1,575
4,725.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
1
UD
1,275
1,275.00
37
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
platos llanos
3
PAQ
75
225.00
32
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
papel pvc
1
UD
760
760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1853836
Informe final de la selección DO1.AWD.1853836
03/11/2025 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.716119
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2025-0047 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
03/11/2025 14:04
(UTC -4 hours)
Detail