Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,762,130 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCNO-DAF-CM-2025-0076
Request Name:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (4to. Trimestre)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de suministro de limpieza correspondiente al 4to trimestre para ser distribuidos en los centros de primer nivel, centros diagnósticos y la oficina regional de este servicio regional de salud Cibao Noroeste R-4
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2025 10:01:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,075,030.32
DOP
Budget Appropriation Value
1,075,030.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
94,695.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
961,160.32
DOP
----
View
2.6.4.1.01
19,175.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
203
PAGO UNICO
1,075,030.32
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSCNO-2025-00203
1
1,075,030.32
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2025 14:48:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2025 17:24:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/10/2025 10:12:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/10/2025 11:21:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/10/2025 11:56:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requisicion_0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Ficha tecnica_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificación existencia de fondos -_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones tecnicas_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1854450
05/11/2025 08:40
1,075,030.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/11/2025 08:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
1,075,030.32 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (4to. Trimestre)
-
Subtotal
1,762,130.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN BOLA
800
UD
35
28,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO GALON P/MANO
6
GAL
185
1,110.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA GALON
500
GAL
185
92,500.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo (rollos)
3,000
UD
55
165,000.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador spray
300
UD
215
64,500.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro galón
1,050
GAL
110
115,500.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante galón
1,050
GAL
165
173,250.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de cocina
50
UD
80
4,000.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla microfibras
200
UD
75
15,000.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO 15LIB
160
PAQ
650
104,000.00
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar con brillo
300
UD
30
9,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura 55 GL 5/1
950
PAQ
350
332,500.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura de 30 GL
500
PAQ
295
147,500.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura de 13GL
1,500
PAQ
270
405,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquetes de fundas rojas para Desechos Biológicos de 50 unid
1,000
PAQ
25
25,000.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes para limpieza amarillo L (par)
250
UD
95
23,750.00
17
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA PARA INODORO
200
UD
65
13,000.00
18
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES PLASTICOS 12 LT C/TAPA
50
UD
500
25,000.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA
120
UD
150
18,000.00
20
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE TOILET
4
UD
130
520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.717012
RE: PORQUE ADJUDICARON UN OFERENTE MAS ELEVADO, ENTENDEMOS NUESTRA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CUMPLEN
05/11/2025 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.716975
PORQUE ADJUDICARON UN OFERENTE MAS ELEVADO, ENTENDEMOS NUESTRA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CUMPLEN
05/11/2025 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1854450
Informe final de la selección DO1.AWD.1854450
05/11/2025 08:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.716692
La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CM-2025-0076 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4
04/11/2025 14:48
(UTC -4 hours)
Detail