Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,343,415 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0178
Request Name:
Adquisición de impresos, artículos personalizados y pizarra para uso de la PGR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de impresos, artículos personalizados y pizarra para uso de la PGR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2025 11:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2025 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2025 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,210.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
11,210.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de impresos, artículos personalizados y pizarra para uso de la PGR
11,210.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.3.6.4.04
1
11,210.00
DOP
Vencido
9. Cuota a comp.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2025 14:57:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2025 11:53:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/10/2025 17:09:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/10/2025 10:56:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/10/2025 11:05:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. ACTO DE APROBACIÓN .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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2. Cert de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3. Sol de comp.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario SNCC.F.034.docx
Other
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Formulario SNCC.F.042.docx
Other
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4. TDR 178.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1853905
03/11/2025 10:22
447,272.45 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/11/2025 10:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cros Publicidad, SRL
11,210 Dominican Pesos
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FR MULTISERVICIOS, SRL
436,062.45 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales para Escuela MP
-
Subtotal
480,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Caja de label adhesivo 2 x 4
5
UD
1,500
7,500.00
2
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Estructura metálica 2.5 mt. x 2.5 mt
2
UD
15,000
30,000.00
3
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Banner 3mt x 2.5
2
UD
25,000
50,000.00
4
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Banner 80 pulg. x95 pulg.
2
UD
15,000
30,000.00
5
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Banner 44 pulg. x 77 pulg.
1
UD
15,000
15,000.00
6
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Banner 25 pulg. x 59 pulg.
1
UD
15,000
15,000.00
7
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Distintivos
300
UD
500
150,000.00
8
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Programas (brochures) 8.5 pulg. x 5.5 pulg
500
UD
150
75,000.00
9
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Label para folder 2x2
300
UD
150
45,000.00
10
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
Placas de reconocimiento 12mm
7
UD
5,000
35,000.00
11
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
Rollo de cinta de tela color azul
10
UD
300
3,000.00
12
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobres personalizados 11x 17
1,000
UD
15
15,000.00
13
14121501 - Cartón blanque
(...)
14121501 - Cartón blanqueado
2.3.3.2.01
Cartón de opalina 11 x 17
1,000
UD
10
10,000.00
1.2
Adquisición de artículos personalizados para uso de la PGR
-
Subtotal
372,915.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Llavero Personalizado
29
UD
60
1,740.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafo Personalizado
553
UD
190
105,070.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libreta personalizada
43
UD
225
9,675.00
4
52152002 - Contenedores p
(...)
52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termos plasticos personalizados
92
UD
515
47,380.00
5
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
Loncheras personalizados
153
UD
850
130,050.00
6
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Lanyers personalizados
500
UD
150
75,000.00
6
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Mousepad Personalizados
20
UD
200
4,000.00
1.3
Adquisición de papel o bolsas de regalos
-
Subtotal
410,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Bolsas de carton embosadas en pan de plata 10x10 pulgadas x 5 profundidad
300
UD
350
105,000.00
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Bolsas de carton embosadas en pan de plata 13x13 pulgadas
300
UD
350
105,000.00
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Bolsas de carton 10x10 pulgadas
1,000
UD
200
200,000.00
1.4
Adquisición de pizarra acrílica 48" x 30"
-
Subtotal
15,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
Pizarra en acrílico transparente
1
UD
15,000
15,000.00
1.5
Adquisición de tornillos para archivar documentos
-
Subtotal
65,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Tornillos para archivar documentos
100
CAJ
500
50,000.00
2
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores
300
UD
50
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1853905
Informe final de la selección DO1.AWD.1853905
03/11/2025 10:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.715653
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0178 publicada por Procuraduría General de la República
31/10/2025 14:57
(UTC -4 hours)
Detail