Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
27,375.03 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CD-2025-0125
Request Name:
MATERIALES DE FERRETERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE FERRETERÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2025 10:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/10/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/10/2025 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/10/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/10/2025 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/10/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/10/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2025 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,069.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
4,264.07
DOP
----
View
2.3.7.2.06
5,219.99
DOP
----
View
2.3.1.4.01
19,499.97
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,550.06
DOP
----
View
2.3.9.9.05
810.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
725.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HTDDC-DAF-CD-2025-0125
32,069.09
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HTDDC-DAF-CD-2025-0125
1
32,069.09
DOP
Vencido
CUOTA CD-0125-2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2025 11:19:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/10/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD CD-0125-2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION CD-0125-2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1850315
27/10/2025 11:20
32,069.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/10/2025 11:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria Maderera Central, SRL
32,069.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
27,375.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112201 - Palustres
2.3.6.3.04
PLANA BELLOTA DE 8 SOLDADA
1
UD
487.29
487.29
2
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
30
UD
57.29
1,718.70
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
2
UD
605.93
1,211.86
4
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
MORTERO P/ PAÑETE (FUNDA)
2
UD
341.53
683.06
5
27112201 - Palustres
2.3.6.3.04
FLOTA DE GOMA M/PLAST. ROJA
1
UD
127.12
127.12
6
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLAYWOOD DE 4X8X 3/8 MDF HIDROFUGO
10
UD
1,655
16,550.00
7
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
VARILLA DE 3/8X20 CRIOLLA
1
UD
300
300.00
8
31201507 - Cinta de fibra
(...)
31201507 - Cinta de fibra de vidrio
2.3.9.9.05
CINTA P/ SHEERROK
1
UD
657
657.00
9
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
MASILLA GALON P/ SHEERROK
2
UD
2,220
4,440.00
10
31161609 - Tornillo de fi
(...)
31161609 - Tornillo de fiador
2.3.6.3.06
TORNILLO DE 1 1/2 X 10 P/ SHEERROK
300
UD
4
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1850315
Informe final de la selección DO1.AWD.1850315
27/10/2025 11:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.713114
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CD-2025-0125 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
27/10/2025 11:19
(UTC -4 hours)
Detail