Contract Notice Detail
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Base Total Price:
151,433.27 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0080
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/10/2025 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/10/2025 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/10/2025 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/10/2025 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/10/2025 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/10/2025 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2025 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2025 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,688.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
3,538.79
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,934.64
DOP
----
View
2.6.5.7.01
29,703.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,558.08
DOP
----
View
2.3.9.6.01
131,952.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por trasnferencia
178,688.02
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761742571506gj0kS
1
178,688.02
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2025 13:53:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de aprobacion de la ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud_de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1850954
28/10/2025 13:58
178,688.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/10/2025 13:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Amanild, SRL
178,688.01 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
151,433.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01
Adquisición de multímetro automotriz
1
UD
3,029.61
3,029.61
2
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01
Adquisición de amperímetro
2
UD
4,536.29
9,072.58
3
27112123 - Prensa de mesa
2.3.6.3.04
Adquisición de prensa terminal
1
UD
6,603
6,603.00
4
27113202 - Kit de herrami
(...)
27113202 - Kit de herramientas para ajustar rodamiento
2.6.5.7.01
Adquisición de juego de saca bocado
1
UD
13,072.86
13,072.86
5
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
Adquisición de juego de llave allen larga 13 uní
1
UD
649.62
649.62
6
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Adquisición de caja 2x4 de ½ reforzada
6
UD
51.72
310.32
7
39121304 - Cubiertas de c
(...)
39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Adquisición de tapa ciega 2x4 metal
15
UD
24.21
363.15
8
27121707 - Conectores de
(...)
27121707 - Conectores de pliegue
2.3.9.8.02
Adquisición de pie tubería Bx1
30
UD
66.03
1,980.90
9
39121404 - Manguitos eléc
(...)
39121404 - Manguitos eléctricos
2.3.9.6.01
Adquisición de conector Bx1 recto
10
UD
57.23
572.30
10
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Adquisición de registro 5x5x4 N1
23
UD
231.11
5,315.53
11
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
Adquisición de conector 3/4
18
UD
28.61
514.98
12
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Adquisición de abrazadera 3/4
4
UD
41.54
166.16
13
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Adquisición de abrazadera de 1
70
UD
40.47
2,832.90
14
26121621 - Cable de kapta
(...)
26121621 - Cable de kaptan
2.3.9.6.01
Adquisición de alambre rojo
500
FT
30.6
15,300.00
15
26121621 - Cable de kapta
(...)
26121621 - Cable de kaptan
2.3.9.6.01
Adquisición de alambre azul 10
500
FT
30.6
15,300.00
16
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Adquisición de tape
6
UD
638.29
3,829.74
17
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Adquisición de tape goma
3
UD
1,540.7
4,622.10
18
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
Adquisición de conduflex 2
50
UD
44.02
2,201.00
19
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Adquisición de tape color azul
2
UD
83.93
167.86
20
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Adquisición de tape color blanco
2
UD
77.04
154.08
21
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Adquisición de tape color amarillo
2
UD
70.88
141.76
22
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Adquisición de tape color rojo
2
UD
92.44
184.88
23
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
Adquisición de conector 2
12
UD
149.67
1,796.04
24
39121615 - Breakers de ci
(...)
39121615 - Breakers de circuito de aire
2.3.9.6.01
Adquisición de men breaker 3p
1
UD
1,866.18
1,866.18
25
39121615 - Breakers de ci
(...)
39121615 - Breakers de circuito de aire
2.3.9.6.01
Adquisición de enclosure genérico
1
UD
3,081.4
3,081.40
26
39121504 - Interruptores
(...)
39121504 - Interruptores de tiempos
2.3.9.6.01
Adquisición de botonera 30 amp
2
UD
352.16
704.32
27
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Adquisición de juego de lampara led 110v
6
UD
9,600
57,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1850954
Informe final de la selección DO1.AWD.1850954
28/10/2025 13:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.713930
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0080 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
28/10/2025 13:53
(UTC -4 hours)
Detail