Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
179,306.3 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2025-0068
Request Name:
ADQUISCION DE INSUMOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISCION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2025 15:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2025 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2025 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2025 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,306.30
DOP
Budget Appropriation Value
165,689.31
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
176,592.30
DOP
162,975.31
DOP
View
2.3.3.2.01
2,714.00
DOP
2,714.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761245251645B2DEX
2
165,689.31
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2025 08:56:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/10/2025 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.docx.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1852405
30/10/2025 08:58
165,689.31 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/10/2025 08:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
165,689.31 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS PANTRY
-
Subtotal
179,306.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFÉ MOLIDO
24
UD
1,121
26,904.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 16 Onz
300
GAL
271.4
81,420.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQ. DE AZUCAR DE 5 LIBRAS
12
UD
525.1
6,301.20
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TE INSTANTANEO (ICE TEA)
6
UD
295
1,770.00
5
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA CUADRADAS
10
UD
271.4
2,714.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA PARA CAFÉ (CREMORA 650 GR)
6
UD
849.6
5,097.60
7
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
PAQUETE FLOR DE JAMAICA PAQ.
20
UD
719.8
14,396.00
8
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CAJA DE CARTON DE LECHE 6/1
6
UD
654.9
3,929.40
9
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CAJA DE CHOCOLATE
5
UD
410.64
2,053.20
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE INSTANTANEO RASBERRY
15
UD
761.1
11,416.50
11
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA 750 ML COOSUR
5
UD
1,002.88
5,014.40
12
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
BEBIDAS ISOTÓNICAS
10
CAJ
1,829
18,290.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1852405
Informe final de la selección DO1.AWD.1852405
30/10/2025 08:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.714791
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0068 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
30/10/2025 08:56
(UTC -4 hours)
Detail