Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
560,350 Dominican Pesos
Request Reference:
RSCS-DAF-CM-2025-0108
Request Name:
SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES CPN, CENTROS DIAGNÓSTICOS Y ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CS.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La vega REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2025 16:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
291,688.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
291,688.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
PAGO UNICO
291,688.70
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
RSCS-DAF-CM-2025-0108
2025
291,688.70
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2025 15:07:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/10/2025 14:40:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/10/2025 10:12:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/10/2025 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/10/2025 11:55:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
28/10/2025 12:30:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
28/10/2025 13:04:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
28/10/2025 14:40:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
28/10/2025 15:36:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CARTA INVITACION.pdf
Other
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Oferta técnica
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FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO COMPRA MENOR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica 7.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (6) 8.docx
Oferta técnica
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (2) 11.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1852730
03/11/2025 08:26
291,688.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/11/2025 08:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
291,688.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina
-
Subtotal
555,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCOS 500/1
50
CAJ
1,300
65,000.00
2
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
300
UD
70
21,000.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL
50
UD
60
3,000.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
50
UD
60
3,000.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE ROJO
50
UD
60
3,000.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS METÁLICOS PEQUEÑOS
50
CAJ
120
6,000.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS METÁLICOS GRANDES
50
CAJ
120
6,000.00
8
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
PORTA LÁPIZ
30
UD
70
2,100.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
50
UD
60
3,000.00
10
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
80
UD
150
12,000.00
11
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
200
UD
20
4,000.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON
100
CAJ
150
15,000.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
100
UD
50
5,000.00
14
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS ELÁSTICAS #18
100
CAJ
50
5,000.00
15
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR EN LÁPIZ
300
UD
1,000
300,000.00
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 ½ X 11
75
CAJ
450
33,750.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 ½ X 11 100/1
75
CAJ
520
39,000.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS ROJOS
50
CAJ
170
8,500.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
100
CAJ
170
17,000.00
20
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL PARA SELLO AZUL
100
UD
40
4,000.00
1.2
Productos de papel
-
Subtotal
5,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
21
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT (COLORES VARIADO)
50
UD
100
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1852730
Informe final de la selección DO1.AWD.1852730
03/11/2025 08:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.715157
La lista de oferentes del proceso RSCS-DAF-CM-2025-0108 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Sur
30/10/2025 15:07
(UTC -4 hours)
Detail