Contract Notice Detail
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Base Total Price:
742,744.88 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CM-2025-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2025 17:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/10/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/10/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
31/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
636,325.30
DOP
Budget Appropriation Value
636,325.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
281,784.00
DOP
281,784.00
DOP
View
2.3.7.2.99
5,215.60
DOP
5,215.60
DOP
View
2.3.9.5.01
85,668.00
DOP
85,668.00
DOP
View
2.3.3.1.01
49,324.00
DOP
49,324.00
DOP
View
2.3.9.2.01
44,519.90
DOP
44,519.90
DOP
View
2.3.6.3.04
8,684.80
DOP
8,684.80
DOP
View
2.3.9.1.01
161,129.00
DOP
161,129.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
636,325.30
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17642824946780YAPt
1
636,325.30
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2025 03:14:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/10/2025 20:52:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/10/2025 14:18:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. SOLICITUD DE COMPRAS- CESP-DAF-CM-2025-0019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.FICHA TECNICA-.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Acto de aprobación Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1859903
14/11/2025 03:18
690,241.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/11/2025 03:18
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Document(s)
CGL Suplidora, SRL
636,325.3 Dominican Pesos
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Slyng Dominicana, SRL
53,916.68 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
525,206.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MACIER DIF. AROMAS GL (CAJA 4/1)
20
UD
354
7,080.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA DISPENSADOR (FARDO 12/1)
58
UD
1,357
78,706.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 24/1
20
UD
1,169
23,380.00
4
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE
20
UD
248
4,960.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL
50
UD
472
23,600.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL
50
UD
472
23,600.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICA P/TANQUES DE 60 GALONES 100/1
20
UD
885
17,700.00
8
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA 500/1
40
UD
543
21,720.00
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADAS 250/1 10
10
UD
1,169
11,690.00
10
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL
4
UD
1,304
5,216.00
11
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON
1
UD
4,957
4,957.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EL POLVO DE 30 LB
15
UD
1,417
21,255.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA VASOS PLASTICOS No. 10 PLASTIFAR 50/50
12
UD
4,013
48,156.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS FOAM No. 12 40/25
12
UD
3,128
37,536.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO MACIER GL (CAJA 4/1)
50
UD
355
17,750.00
16
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS
15
UD
508
7,620.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANOS
40
UD
425
17,000.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO
40
UD
220
8,800.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO
10
UD
315
3,150.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
25
UD
296
7,400.00
21
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
38
2,280.00
22
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (FARDO 6/1)
50
UD
1,417
70,850.00
23
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA INDIVIDUAL 12/1
20
UD
2,568
51,360.00
24
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
PAQUETE DE NAVAJA 100/1
8
UD
1,180
9,440.00
1.2
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
163,622.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DEL PAPEL BOND 8 1/2 x 11
100
UD
420
42,000.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (3X3) PASTEL SURTIDO
10
UD
53
530.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X5 VARIOS COLORES
10
UD
160
1,600.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT BANDERITAS 4 COLORES SURTIDOS
10
UD
649
6,490.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS TINTA SECA E-33 AZUL 12/1
50
UD
214
10,700.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS ESTANDAR
20
UD
213
4,260.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS GRUESA
20
UD
168
3,360.00
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL8 ½*11 EN HILO TIMBRADO CESEP
5
UD
1,416
7,080.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES AMARILLOS PARA PAGO CAJAS.
5
UD
1,770
8,850.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS AZUL
50
UD
215
10,750.00
11
44121704 - Esferos de pun
(...)
44121704 - Esferos de punta redonda
2.3.9.2.01
CAJAS DE FELPAS AZUL
5
UD
803
4,015.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON NO.2 12/1
10
UD
354
3,540.00
13
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA
10
UD
42.06
420.60
14
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMAS DE CARTULINAS PARA DIPLOMAS EN HILO CREMA
10
UD
2,478
24,780.00
15
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO #1 100/1 (19MM)
10
UD
53.1
531.00
16
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIP GRANDES #1 100/1 (25MM)
10
UD
89
890.00
17
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
BINDER CLIPS 3/4 12/1 (19MM)
100
UD
41
4,100.00
18
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
BINDER CLIPS 1 12/1 (25MM)
50
UD
78
3,900.00
19
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
FRASCOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS COLOR NEGRO EPSON
5
UD
1,062
5,310.00
20
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
FRASCOS DE TINTAS DE COLORES ROJO, AZUL Y AMARILLO EPSON
5
UD
1,062
5,310.00
21
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
GANCHOS P/FOLDERS 7 CMS 50/1 /70MM
10
UD
180.06
1,800.60
22
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTAS PLASTICAS T/ACETATO 25 PAR CLEAR
1
UD
3,540
3,540.00
23
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES RING 50/11 BLANCO (25MM)
1
UD
4,720
4,720.00
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO FLUO
5
UD
67
335.00
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR TESTMARKER FLASH AMARILLO
5
UD
68
340.00
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO
5
UD
68
340.00
28
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO P/ALMOHADILLA 30ML AZULES
5
UD
236
1,180.00
29
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
SELLO
1
UD
2,950
2,950.00
1.3
MATERIALES DE REFRIGERACION
-
Subtotal
53,916.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
GARRAFON DE COOLANT GAL
2
UD
7,080
14,160.00
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR ELECTRICO 40AMP A 24V
1
UD
2,832
2,832.00
3
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
TAIPE SUPER 33 3M
1
UD
826
826.00
4
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R-410, 25LB
2
UD
11,757.52
23,515.04
5
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.05
TEMPORIZADOR / TIME DELAY
1
UD
1,711
1,711.00
6
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
MANGUERA DE REFRIGERACION (MANGUERA MANOMETRO 3 PIES R-410)
1
UD
2,124
2,124.00
7
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA DE 3/4
3
UD
866.12
2,598.36
8
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE ELECTRICOS NO.12 AMERICANO
100
UD
53.1
5,310.00
9
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO METAL 2X4
1
UD
78
78.00
10
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 110V
2
UD
345.74
691.48
11
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 14 X 2 NEGRO FIERO
6
UD
5.9
35.40
12
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
TARUGO PLASTICO 5/16 X 2 AZUL
6
UD
5.9
35.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1859903
Informe final de la selección DO1.AWD.1859903
14/11/2025 03:18
(UTC -4 hours)
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DO1.MSG.720565
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2025-0019 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
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