Contract Notice Detail
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Base Total Price:
234,410 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CM-2025-0031
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2025 14:30:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2025 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,307.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
29,307.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
29,307.57
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
29,307.57
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER FELIPE ANT CASTILLO_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2025 14:35:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/10/2025 08:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/10/2025 18:06:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/10/2025 10:13:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA OCT_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBAC LIMPIEZA OCT_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATAC LIMPIEZA OCT_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1854048
04/11/2025 09:54
272,148.06 Dominican Pesos
Final Report:
04/11/2025 09:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galet, S.R.L
242,840.46 Dominican Pesos
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Felipe Antonio Cruz Corcino
29,307.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T4
-
Subtotal
234,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO MACIER
100
GAL
100
10,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN FABULOSO
40
GAL
400
16,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE DE 30 LIBRAS
2
UD
1,400
2,800.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
8
UD
150
1,200.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
30
GAL
300
9,000.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA RAYADO RIO
5
CAJ
2,500
12,500.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE TELA
26
GAL
275
7,150.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PEQ DE 5 GALONES
700
UD
3
2,100.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES
2,200
UD
4
8,800.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES
500
UD
5
2,500.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 35 GALONES
2,500
UD
7
17,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES
1,000
UD
6
6,000.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRIS DE FREGAR
40
UD
30
1,200.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRUESO
42
UD
30
1,260.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L
12
UD
175
2,100.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M
12
UD
175
2,100.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ARIZOLIN
4
GAL
500
2,000.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 700 PIE
50
UD
1,650
82,500.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA NUM 42
25
UD
250
6,250.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA KIKA
10
UD
250
2,500.00
21
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE XL
12
UD
175
2,100.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON PARA LAS MANO
12
UD
150
1,800.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PEQUENA DE MICROFIBRA
15
UD
50
750.00
24
12142103 - Amoniaco
2.3.7.2.99
AMONIO CUATERNARIO A PARTIR DE 5TA GENERACION
5
GAL
3,700
18,500.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON PEDAL ROJO DE 240 LITROS
1
UD
7,900
7,900.00
26
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON PEDAL NEGRO DE 240 LITROS
1
UD
7,900
7,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1854048
Informe final de la selección DO1.AWD.1854048
04/11/2025 09:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.716148
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2025-0031 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
03/11/2025 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.711624
RE: Solicitud de aclaracion
21/10/2025 10:29
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.711466
Solicitud de aclaracion
20/10/2025 18:57
(UTC -4 hours)
Detail