Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,236 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0047
Request Name:
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2025 12:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/10/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,504.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
18,962.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
27,060.94
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,478.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
2,212.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,964.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,392.50
DOP
----
View
2.3.7.2.05
3,600.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
13,098.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,734.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
80,504.14
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0047
1
80,504.14
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2025 11:45:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2025 14:57:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/10/2025 09:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/10/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/10/2025 15:15:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/10/2025 16:10:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/10/2025 09:58:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones y Ficha Tecnica Materiales de Limpiezas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras Materiales de Limpiezas.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones y Ficha Tecnica Materiales de Limpiezas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1854037
03/11/2025 14:53
80,504.14 Dominican Pesos
Final Report:
03/11/2025 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
80,504.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
59,236.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO
30
UD
100
3,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
240
UD
56
13,440.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE
25
UD
30
750.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
20
UD
90
1,800.00
5
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
DCALINE
8
GAL
115
920.00
6
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
AGUA PARA BATERIAS
7
GAL
115
805.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE COCINA
15
UD
60
900.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
35
GAL
115
4,025.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (unidad)
20
GAL
125
2,500.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFIL L6.2 ONZA VARIADOS(unidad)
8
GAL
385
3,080.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
10
GAL
125
1,250.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
35
GAL
100
3,500.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1
3
PAQ
250
750.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/1
2
PAQ
408
816.00
15
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON CON TAPA P/BAÑO
5
UD
150
750.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR
80
UD
25
2,000.00
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA PASTA
20
UD
20
400.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO.05 50/1 DE PAPEL PARA CAFE
25
PAQ
60
1,500.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO.07 50/1 DE PAPEL
25
PAQ
75
1,875.00
20
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAVAR LAS MANOS
10
UD
125
1,250.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDAD 285 ML
8
UD
125
1,000.00
22
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 1 LIBRA
65
LB
30
1,950.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA P/FREGAR
15
UD
25
375.00
24
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
15
UD
25
375.00
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE
12
UD
25
300.00
26
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
FREGADOR LA MAQUINA
15
UD
35
525.00
27
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPE No.40
10
UD
175
1,750.00
28
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR P/BAÑO(BOMBITA)
6
UD
130
780.00
29
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
ACEITE 3/1
10
UD
175
1,750.00
30
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRNTE W40 13OZ
10
UD
175
1,750.00
31
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA TRIPLE AAA DURACELL
15
UD
60
900.00
32
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA DOBLE AA DURACELL
15
UD
60
900.00
33
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 40 WATTS
8
UD
40
320.00
34
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA
10
UD
125
1,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1854037
Informe final de la selección DO1.AWD.1854037
03/11/2025 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.716012
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0047 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
03/11/2025 11:45
(UTC -4 hours)
Detail