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Base Total Price:
1,858,802.9 Dominican Pesos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2025-0170
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2025 15:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,849,553.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
235,403.51
DOP
----
View
2.3.7.2.99
33,412.05
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,277,466.82
DOP
----
View
2.3.7.2.03
51,638.28
DOP
----
View
2.3.3.2.01
222,079.48
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,658.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
25,895.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
1,849,553.24
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761309102254t6bBN
1
1,849,553.24
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2025 09:35:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/10/2025 22:42:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion de los pliegos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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formulario codigo de etica actualizado.docx
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1848405
23/10/2025 14:40
1,849,553.24 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/10/2025 14:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Hera Marie, SRL
1,849,553.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,858,802.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 CC
150
UD
177
26,550.00
2
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
PENETRANTE WD40 DE 11 OZ
10
UD
460.2
4,602.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA
30
UD
277.3
8,319.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
118
5,900.00
5
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL
5
GAL
472
2,360.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA BLANCA
5
UD
2,478
12,390.00
7
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
ACIDO MURIÁTICO
70
GAL
300
21,000.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS PARA PARED
50
UD
64.9
3,245.00
9
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO NÚM. 32
10
UD
177
1,770.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE
30
UD
118
3,540.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
35
UD
100.3
3,510.50
12
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ
60
UD
525
31,500.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ
200
UD
129.8
25,960.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
40
GAL
141.5
5,660.00
15
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS
50
UD
88.5
4,425.00
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA DE 22 OZ
50
UD
265.5
13,275.00
17
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ
20
GAL
200.7
4,014.00
18
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN
30
GAL
395.3
11,859.00
19
31311206 - Ensambles de t
(...)
31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica
2.3.6.3.06
HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD 100/1
1,000
UD
12.98
12,980.00
20
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO DE FREGAR
100
GAL
200.7
20,070.00
21
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR
350
UD
53.1
18,585.00
22
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR
5
CAJ
6,726
33,630.00
23
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1
150
PAQ
413
61,950.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1
250
PAQ
129.8
32,450.00
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1
250
PAQ
590
147,500.00
26
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO LA MAQUINA
100
UD
354
35,400.00
27
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 12/1
150
UD
259.6
38,940.00
28
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA
40
UD
354
14,160.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
850
GAL
88.5
75,225.00
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
850
GAL
106.2
90,270.00
31
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE PINOL
815
GAL
406.2
331,053.00
32
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE DE 30 LIBS
255
UD
1,239
315,945.00
33
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1
20
UD
1,180
23,600.00
34
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS
150
GAL
118
17,700.00
35
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1
100
GAL
826
82,600.00
36
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1
5
PAQ
885
4,425.00
37
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
15
PAQ
767
11,505.00
38
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
200
PAQ
944
188,800.00
39
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1
20
PAQ
100.3
2,006.00
40
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1
15
PAQ
1,121
16,815.00
41
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1
37
CAJ
2,006
74,222.00
42
47121704 - Tapas de conte
(...)
47121704 - Tapas de contenedores de basura
2.3.9.1.01
CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS
13
UD
188.8
2,454.40
43
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES
30
UD
472
14,160.00
44
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ
14
UD
177
2,478.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1848405
Informe final de la selección DO1.AWD.1848405
23/10/2025 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.712098
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2025-0170 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
22/10/2025 09:35
(UTC -4 hours)
Detail