Contract Notice Detail
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Base Total Price:
438,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HPNSR-DAF-CM-2025-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2025 12:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/10/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22/10/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2025 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,055.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
215,055.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
215,055.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
215,055.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER VELEZ IMPORT PAPELERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2025 08:54:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2025 08:40:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2025 10:17:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/10/2025 10:23:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/10/2025 10:31:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/10/2025 11:28:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/10/2025 11:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/10/2025 12:23:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA GASTABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA GASTABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA GASTABLES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1851004
28/10/2025 09:00
335,006.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/10/2025 09:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
215,055 Dominican Pesos
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Resolvelt, SRL
119,951.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUSICION DE MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
438,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel para impresión Bond 8-1/2 x 11
1,000
RESMA
245
245,000.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel para impresion Bond 8-1/2 x 14
75
RESMA
300
22,500.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
30
UD
300
9,000.00
4
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
30
UD
60
1,800.00
5
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
Correctores de ortografía
50
UD
40
2,000.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
100
CAJ
170
17,000.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
100
CAJ
170
17,000.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
75
CAJ
170
12,750.00
9
43211709 - Lápiz (stylus)
(...)
43211709 - Lápiz (stylus) de presión
2.6.1.3.01
Lápiz (stylus) de presión
50
CAJ
120
6,000.00
10
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
Grapas
100
CAJ
60
6,000.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel de notas autoadhesivas
200
UD
45
9,000.00
12
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Blocs o cuadernos de papel
150
UD
80
12,000.00
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Blocs o cuadernos de papel
20
UD
300
6,000.00
14
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Blocs o cuadernos de papel
5
UD
300
1,500.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borradores
30
UD
35
1,050.00
16
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Tajalápices manuales.
40
UD
55
2,200.00
17
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamentos
15
UD
115
1,725.00
18
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Humectante o cera para dedos
15
UD
45
675.00
19
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
Cinta de transferencia adhesiva
15
UD
130
1,950.00
20
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble faz
15
UD
110
1,650.00
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores negros
50
UD
65
3,250.00
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores azules
50
UD
65
3,250.00
23
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Removedores de grapas (saca ganchos)
50
UD
40
2,000.00
24
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
tinta para sellos
75
UD
500
37,500.00
25
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
calculadora
20
UD
600
12,000.00
29
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
Resaltadores
70
UD
50
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1851004
Informe final de la selección DO1.AWD.1851004
28/10/2025 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.713610
La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CM-2025-0012 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
28/10/2025 08:54
(UTC -4 hours)
Detail