Contract Notice Detail
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Base Total Price:
239,100 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0082
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA LA PGR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA LA PGR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2025 10:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2025 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,997.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
167,583.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,507.50
DOP
----
View
2.3.6.4.06
11,682.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,492.70
DOP
----
View
2.3.6.3.06
57,643.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,652.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,652.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,132.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,652.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
246,997.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.3.9.2.01
1
246,997.60
DOP
Vencido
2-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2025 16:33:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/10/2025 15:51:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/10/2025 16:05:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/10/2025 10:05:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/10/2025 11:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/10/2025 15:50:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1850241
28/10/2025 08:19
246,997.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/10/2025 08:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Obelca, SRL
246,997.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
239,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
THINNER
5
GAL
500
2,500.00
2
44111910 - Rieles o sujet
(...)
44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros
2.3.9.2.01
PERFIL GALVANIZADO 11/2 X 11/2
30
UD
780
23,400.00
3
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06
CABALLETE DE 7X7X10
5
UD
650
3,250.00
4
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06
CAÑO PARA ALUZINC DE 6X4X10
6
UD
600
3,600.00
5
44111910 - Rieles o sujet
(...)
44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros
2.3.9.2.01
PERFIL GALVAZADO 3X2
23
UD
1,380
31,740.00
6
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06
ALUZINC NATURAL CALIBRE 26X39 PULG
228
UD
150
34,200.00
7
44111910 - Rieles o sujet
(...)
44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros
2.3.9.2.01
PERFIL GALVANIZADO DE 3X3X 20 PIES
8
UD
1,595
12,760.00
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
BOQUILLA PREPINTADA DE 3
7
UD
200
1,400.00
9
44111910 - Rieles o sujet
(...)
44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros
2.3.9.2.01
PERFIL GARVANIZADO DE 2X1
90
UD
780
70,200.00
10
44111910 - Rieles o sujet
(...)
44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros
2.3.9.2.01
ANGULAR DE 1 1/2 X 1/4
2
UD
1,960
3,920.00
11
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA C/FIJO DERECHO
7
UD
1,800
12,600.00
12
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO SOLDABLE
16
UD
120
1,920.00
13
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA SOLDABLE DE 16X100
32
UD
35
1,120.00
14
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
OLIBA PARA PUERTA CON BASE
2
UD
150
300.00
15
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA P/CAÑO DE ALUZINC
6
UD
160
960.00
16
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLO P/ALUZINC AUTO 14X1
500
UD
2
1,000.00
17
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
SOLDADURA UNIVERSAL 3/32
50
UD
100
5,000.00
18
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDA P/PORTON H-AV90
4
UD
350
1,400.00
19
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO CORTE DE 14
5
UD
350
1,750.00
20
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO CORTE DE 7
30
UD
200
6,000.00
21
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO FLAPPER
10
UD
100
1,000.00
22
13101718 - Poliéster uret
(...)
13101718 - Poliéster uretano eu
2.3.7.2.99
SILICON URETANO GRIS
5
UD
425
2,125.00
23
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE GRIS
6
GAL
2,190
13,140.00
24
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
FLEX REX
1
GAL
1,265
1,265.00
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2
10
UD
100
1,000.00
26
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI ROLO DE 3 1/2
4
UD
100
400.00
27
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO PARA PULIR DE 7X1/4X4X7/8
10
UD
115
1,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1850241
Informe final de la selección DO1.AWD.1850241
28/10/2025 08:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.710884
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0082 publicada por Procuraduría General de la República
17/10/2025 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1969105
Publicación modificación
14/10/2025 15:53
(UTC -4 hours)
Detail