Contract Notice Detail
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Base Total Price:
423,647.15 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CM-2025-0068
Request Name:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2025 13:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/10/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2025 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
505,146.20
DOP
Budget Appropriation Value
505,145.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
11,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
55,224.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
135,770.80
DOP
----
View
2.3.9.9.05
150,898.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
14,691.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
136,762.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
505,146.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0068
2
505,146.20
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 0068_0001.pdf
2026
2025-0068
2
505,145.20
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 0068_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2025 12:52:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0068_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0068_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0068_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0068_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1845928
17/10/2025 12:57
505,146.2 Dominican Pesos
Final Report:
17/10/2025 12:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Massiel Noemi Mateo Lara
505,146.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
423,647.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS S/N 6/1 PARA DISPENSADOR (FARDOS)
100
UD
805.08
80,508.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/1 (FARDOS)
60
UD
508.47
30,508.20
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (FARDOS)
10
UD
889.83
8,898.30
4
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 GL
10
CAJ
805.08
8,050.80
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ROJO (FARDOS)
10
UD
2,330
23,300.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/NEGRO (FARDOS)
26
UD
2,118
55,068.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ ROJO (FARDOS)
8
UD
2,150
17,200.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/NEGRO (FARDOS)
12
UD
1,750
21,000.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
100/ FUNDAS/PLASTICAS 35X50 C-110 LD C/ROJO (FARDOS)
12
UD
1,050
12,600.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
100/ FUNDAS/ PLASTICAS 35X50 C-110 LD C/NEGRO (FARDOS)
14
UD
950
13,300.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 6/1 GL
15
CAJ
635.59
9,533.85
12
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON ACTIBACTERIAL 6/1 GL
7
CAJ
1,580
11,060.00
13
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE
15
CAJ
1,270
19,050.00
14
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
GUANTE DE GOMA LISOS NO.14 INDUSTRIALES (PARES)
60
UD
250
15,000.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SUS PALOS
12
UD
300
3,600.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO.44 FIBRAS BLANCAS
12
UD
385
4,620.00
17
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA 50/1
2
CAJ
2,440
4,880.00
18
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE GC MULTIBACTER PRIMAVERA 6/1 GL
5
CAJ
1,350
6,750.00
19
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADORES PAPEL TOALLA
24
UD
1,280
30,720.00
20
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO
24
UD
2,000
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1845928
Informe final de la selección DO1.AWD.1845928
17/10/2025 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.710679
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CM-2025-0068 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
17/10/2025 12:52
(UTC -4 hours)
Detail